學(xué)員你好,分錄如下 1借*銀行存款200*1.13+2.26=228.26 貸*主營業(yè)務(wù)收入200+2.26/1.13=202 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額228.26-202=26.26
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒有成立工會,要不要繳納工會經(jīng)費
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會捐贈支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個題算的時候為什么復(fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎怎么做
發(fā)的工資和報的個稅時間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個稅嗎?老師指導(dǎo)一下
2借*銀行存款33.9 貸*主營業(yè)務(wù)收入33.9/1.13=30 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額3.9
3借*營業(yè)外支出20+3.3 貸*庫存商品20 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額30*0.13=3.9
3借*營業(yè)外支出20+3.9=23.9 貸*庫存商品20 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額30*0.13=3.9 以此為準(zhǔn)
4借*周轉(zhuǎn)材料60+1.09/1.09=61 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額60*0.13+0.09=7.89 貸*銀行存款61+7.89=68.89
5借*原材料50-5=45應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額50*0.1=5 貸*銀行存款50 6借*應(yīng)付職工薪酬5 貸*應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5
7借管理費用等2貸*銀行存款2