你好1;? ? 可以的;? 你選擇? 別一次性認證太多; 適當認證部分的??
請問老師,公司買了兩臺設備銷售方給了專用發(fā)票,但是我們公司目前用不了抵扣的進項稅款,想先不認證,如果以后跨年了還能再認證抵扣稅款嗎
老師,請問我們新成立的公司目前銷售暫時很少,但是進項票多,有100多萬的稅額,能不能都抵扣認證了還是說后期再慢慢認證呢?
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
公司才成立幾個月,進項比銷項多很多,前幾個月做賬都是收到專票就認證抵扣了,目前應交稅費-30000多,會不會有風險啊,后面是不是收到專票就暫時不能認證抵扣呀
老師,請教一下,XX投資公司一年下來沒有收入和成本,但有很多咨詢費律師費等管理費用,幾乎都是開專票來的,進項差不多有二十萬。老大讓我把這些進項認證掉,然后申請退稅,但是我們等級是M,不夠退稅等級。目前這些進項是認證掉好還是不認證好呢?如果認證了對我們有什么影響?不認證又對我們有什么影響呢?
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?