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五、業(yè)務(wù)處理題1、東風(fēng)制造廠為增值稅一般納稅人,2022年1月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)購入不需要安裝的新設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,稅額為1300元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣,款項已用銀行存款支付。(2)基本生產(chǎn)車間委托某機修廠修理設(shè)備,以銀行存款支出修理費2000元。增值稅額為260元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣,款項已用銀行存款支付。(3)隨同產(chǎn)品出售一批單獨計價的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項已收到。(4)工廠以自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工,該批產(chǎn)品實際成本為50000元,市場不含稅售價為56000元,適用增值稅稅率為13%,未開具發(fā)票。要求:根據(jù)上述資料編制東風(fēng)制造廠的會計分錄。

2022-12-08 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 13:58

你好 (1)購入不需要安裝的新設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元,稅額為1300元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣,款項已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (2)基本生產(chǎn)車間委托某機修廠修理設(shè)備,以銀行存款支出修理費2000元。增值稅額為260元,當(dāng)月通過認(rèn)證并申報抵扣,款項已用銀行存款支付。 借:制造費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 (3)隨同產(chǎn)品出售一批單獨計價的包裝物,開具增值稅普通發(fā)票一張,金額為1017元,款項已收到。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (4)工廠以自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工,該批產(chǎn)品實際成本為50000元,市場不含稅售價為56000元,適用增值稅稅率為13%,未開具發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品   借:生產(chǎn)成本     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?

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