同學(xué)您好,根據(jù)工程進(jìn)項(xiàng)和發(fā)票付款就可以的

我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財(cái)務(wù)打款,而且把對(duì)方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開(kāi)發(fā)票,做合同。 還有一個(gè)勞務(wù)公司的勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費(fèi)通過(guò)農(nóng)民工工資做一部分,在的通過(guò)兩筆其他業(yè)務(wù)費(fèi)用做。 這種情況都是打電話(huà)把大概請(qǐng)況給我說(shuō),委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財(cái)務(wù)。 老師請(qǐng)問(wèn)這也到底該怎么辦?。★L(fēng)險(xiǎn)該如何考慮處理呢?
建筑掛靠項(xiàng)目,老板實(shí)際需要支付材料款5萬(wàn) 他讓供應(yīng)商開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票,被掛靠方把10萬(wàn)打給供應(yīng)商 供應(yīng)商扣了一萬(wàn)的稅返了4萬(wàn)給我 這個(gè)材料款成本分錄怎么做 內(nèi)賬
我們建筑工程的主要是別人掛靠的項(xiàng)目,內(nèi)賬沒(méi)有建賬套,目前就是有銀行現(xiàn)金日記賬,但是老板說(shuō)看不懂,請(qǐng)問(wèn)怎么做內(nèi)部收支利潤(rùn)匯總給領(lǐng)導(dǎo)看呢?還有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,別人掛在公司買(mǎi)社保的,不知道怎么做在一個(gè)報(bào)表
建筑企業(yè)掛靠項(xiàng)目,預(yù)付給供應(yīng)商的貨款怎么把控。
建筑企業(yè)掛靠項(xiàng)目預(yù)付給供應(yīng)商的貨款怎么把控風(fēng)險(xiǎn)。,也就是怎么防止項(xiàng)目老板惡意套款。
老師個(gè)體工商戶(hù)去辦理注銷(xiāo),如果公章丟了,會(huì)直接定為非正常注銷(xiāo)嗎?
老師當(dāng)月收到實(shí)收資本是下月就申報(bào)繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請(qǐng)后是不是由稅務(wù)專(zhuān)管員申核賦額?
卓越公司財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)模塊例如資產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計(jì)金額同資產(chǎn)負(fù)債表不一致,又沒(méi)有辦法手工修改,請(qǐng)問(wèn)可以怎樣操作
酒店前臺(tái)借支備用金500元,已銀行支付,當(dāng)月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費(fèi)用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶(hù),10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認(rèn)收入?
老師,我們有兩筆資金,分別是應(yīng)收和應(yīng)付,不是同一個(gè)公司,但是對(duì)方都說(shuō)沒(méi)有錯(cuò)誤,我們能對(duì)沖嗎?
和朋友合資注冊(cè)公司,個(gè)人占股和用公司占股的區(qū)別(包括后期盈利分紅)
老師,我們這的會(huì)計(jì),整了個(gè)“公車(chē)私用的協(xié)議”金額定為了每月500,一年就是6000,說(shuō)這樣每月啥稅都不用交,能避稅,這樣靠譜嗎?我感覺(jué)這個(gè)金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià),有點(diǎn)不合理吧,能這么操作嗎?
老師,開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入。記賬和報(bào)稅的區(qū)別在哪里?
老師,我想問(wèn)一下,計(jì)提和繳納印花稅的分錄,如果……


但是發(fā)票有可能虛開(kāi)。實(shí)際工程量與發(fā)票不符合。
所以二者要統(tǒng)一,一致才付款
既然是預(yù)付款,就不會(huì)存在先收票
預(yù)付款 簡(jiǎn)單點(diǎn)看合同約定