你好,具體是什么原因?qū)е碌倪@么余額
我們給公司一個(gè)員工,開了一張發(fā)票,是營(yíng)銷服務(wù)費(fèi),八十多萬,意思是這個(gè)員工提供給公司營(yíng)銷服務(wù)了。其實(shí)這個(gè)錢是用來當(dāng)備用金了。八十多萬的發(fā)票,都是欠這個(gè)員工的,每個(gè)月從里頭取點(diǎn)錢,付給這個(gè)員工,其實(shí)是當(dāng)備用金使用,現(xiàn)在老板要拿這個(gè)備用金進(jìn)貨,他能直接用這筆錢進(jìn)貨嗎?
老師您好,我們接手的這家公司(工程行業(yè))賬上掛著幾十個(gè)人的其他應(yīng)收款,這些賬務(wù)存在著什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我們應(yīng)該如何來規(guī)范這個(gè)賬務(wù),向個(gè)人買材料,沒有發(fā)票,走的對(duì)公戶,然后一直掛著其他應(yīng)收款,現(xiàn)在應(yīng)收款已經(jīng)有30多個(gè),且金額都較大,我們接下來應(yīng)該然后規(guī)范這個(gè)賬務(wù),不要掛著那么多其他應(yīng)收款
老師,我想問下,是這樣子的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,生產(chǎn)蔬菜的,有自己的基地,也有供應(yīng)商提供的蔬菜,供應(yīng)商沒有辦法給我們提供票,他們給我們找了可以開專票的公司,我們公賬上打款22萬給他們,還私下給了3%的稅點(diǎn)錢,完了之后,他們私下把這二十二萬現(xiàn)金給我們老板娘,這有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我想問下,是這樣子的,我們是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,生產(chǎn)蔬菜的,有自己的基地,也有供應(yīng)商提供的蔬菜,供應(yīng)商沒有辦法給我們提供票,他們給我們找了可以開專票的公司,我們公賬上打款22萬給他們,還私下給了3%的稅點(diǎn)錢,完了之后,他們私下把這二十二萬現(xiàn)金給我們老板娘,這有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,年末了,我們公司其他應(yīng)收款老板娘那里掛了四十萬,如果他現(xiàn)在這個(gè)月找發(fā)票,一下子進(jìn)貨發(fā)票三十多萬開,這合理嗎,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
之前沒有發(fā)票,就是掛老板娘那里了,還有備用金,老板娘給公司花了
在最后一個(gè)月處理很多不合理,但是涉及跨年,要趕緊處理
是不是有了買貨的發(fā)票,老板的個(gè)稅解決了,同時(shí)我們也有進(jìn)貨發(fā)票了,成本也可以企業(yè)所得稅前扣除了
你好,這個(gè)不是一個(gè)事項(xiàng)哦,
為啥不是一個(gè)事項(xiàng),老板娘拿過來的發(fā)票不就是公司進(jìn)貨的成本嗎?
沒錯(cuò)是進(jìn)貨成本,我指的是和個(gè)稅沒有的關(guān)系
老板不是要交個(gè)人所得稅嗎?分紅,咋沒關(guān)了
您好,您實(shí)際業(yè)務(wù)有采購進(jìn)成本,這個(gè)是計(jì)算企業(yè)的。企業(yè)有了利潤(rùn)才會(huì)向股東分紅,這是兩步,反過來說,如果您的成本大于收入,就不涉及到分紅的香。
您好,您實(shí)際業(yè)務(wù)有采購進(jìn)成本,這個(gè)是計(jì)算企業(yè)的。企業(yè)有了利潤(rùn)才會(huì)向股東分紅,這是兩步,反過來說,如果您的成本大于收入,就不涉及到分紅的
那我們其他應(yīng)收款現(xiàn)在期末余額老板還有四十多萬呢?他不需要繳納按個(gè)稅分紅繳納20%個(gè)稅嗎?有了發(fā)票,不就可以不交了嗎?同時(shí)我們也有了進(jìn)貨成本發(fā)票?您聽懂我的意思了嗎?我說的對(duì)嗎
再就是老板娘是股東嗎?另外就算他是股另外就算他是股東,也只是說是存在借款未還的情況下,才會(huì)按照公司分配利潤(rùn)處理,計(jì)算20%的個(gè)人所得稅,如果是公司正常業(yè)務(wù)不涉及到這方面的。
問題是其他應(yīng)收款,掛了四十萬老板娘那里,咋弄呢?他不是股東?
不是股東就更不涉及個(gè)人所得稅的問題。這個(gè)就可以視為公司的正常業(yè)務(wù)。,只是備用金沒有沖銷而已,建議您找發(fā)票沖銷即可。
問題是找啥發(fā)票沖銷呢?老板說,找人開進(jìn)來發(fā)票,那不是要有銀行流水要有合同,他只讓人開發(fā)票,沒流水咋行
對(duì)的,對(duì)的,要有對(duì)應(yīng)的合同,可以分批處理,找一部分費(fèi)用發(fā)票。公司可以用得到的。
什么費(fèi)用發(fā)票比如呢
我們讓人家開進(jìn)貨發(fā)票沒有銀行流水可以嗎
可以開一些交通費(fèi),,辦公費(fèi)。加油費(fèi)
不,建議您。采購貨物,為貨物進(jìn)來以后您還得處理,確認(rèn)收入會(huì)涉及到增值稅。
我們是小規(guī)模,現(xiàn)在增值稅是免稅的,
你說給公司車加油的發(fā)票嗎
那如果是購進(jìn)貨物的話最起碼需要合同。