同學(xué),你好,個(gè)稅的話,你做點(diǎn)工資,把賬平了,也是不用交的
你好鄒老師,我想咨詢下,個(gè)體戶季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,(是由于會(huì)計(jì)人員失誤多開(kāi)了一個(gè)零導(dǎo)致的)這種情況有補(bǔ)救措施嘛???! 不含稅金額38.5萬(wàn)元,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局給核定征收的,如果必須要交的話,個(gè)稅應(yīng)該交多少呢?當(dāng)然稅務(wù)局核定的金額是每個(gè)月6萬(wàn)! 非常感謝
老師,我家的經(jīng)營(yíng)情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個(gè)門市,老板把這3個(gè)門市打通開(kāi)了一家超市,牌匾做了一個(gè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)了3個(gè)地址顯示分別為長(zhǎng)春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務(wù)登記3個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照也都稅務(wù)登記了 問(wèn)題1.老板就以上情況,注冊(cè)這三個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在稅收上會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題2.專管員個(gè)稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過(guò)45萬(wàn)不需要交增值稅,季度開(kāi)票超過(guò)29700,我就需要全額交個(gè)稅呢? 問(wèn)題3.實(shí)際經(jīng)營(yíng)中我們是個(gè)體開(kāi)的超市,并不怎么開(kāi)發(fā)票,也就是說(shuō)我們沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),也沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票,比如我季度銷售46萬(wàn),我這3個(gè)個(gè)體稅務(wù)申報(bào)我應(yīng)該怎么申報(bào),交稅需要交多少, 麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝老師
老師,我注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體戶,就我一個(gè)人,注冊(cè)資本是一萬(wàn)元,稅務(wù)登記的是核定征收,我運(yùn)營(yíng)一個(gè)下載網(wǎng)站,每個(gè)月收入將近五萬(wàn)元,現(xiàn)在小微企業(yè)應(yīng)該是免增值稅的,那需要交那些多少個(gè)稅呢,多謝!
老師,我想咨詢一下下面的問(wèn)題:就是同一個(gè)人如果注冊(cè)兩個(gè)個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。這兩個(gè)個(gè)體戶都分別是核定征收。也就是說(shuō)月不超過(guò)三萬(wàn),季度不超過(guò)九萬(wàn)是免增值稅和個(gè)稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候。個(gè)人所得稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒有什么說(shuō)法嗎? 下一年匯算清繳的時(shí)候。個(gè)稅個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得這塊兒。需要兩戶累計(jì)匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個(gè)人名下有兩個(gè)個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得的問(wèn)題唄? ?畢競(jìng)有兩個(gè)個(gè)體戶的店,有兩處收入??!
現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅年報(bào)有:零稅款、收入是萬(wàn)元整數(shù)倍、零收入、與增值稅申報(bào)收入差異、與發(fā)票開(kāi)票收入差異等五項(xiàng)預(yù)警指標(biāo),有任意一項(xiàng)就會(huì)預(yù)警,只要大家注意每次申報(bào)增值稅時(shí)記著把“本年累計(jì)”(項(xiàng)目一到五的本年累計(jì)合計(jì)數(shù))記下來(lái),與經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅收入一致,成本費(fèi)用以實(shí)為實(shí),稅局發(fā)給我的,說(shuō)是出現(xiàn)預(yù)警了,求解老師,謝謝,個(gè)體工商戶核定征收。
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
我每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)一萬(wàn)元。就我一個(gè)人運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站,沒(méi)有員工
這個(gè)更不要交稅了,核定征收的,在季度30萬(wàn)內(nèi)是免所有的稅費(fèi)的
老師。那個(gè)人所得稅也不用交嗎?
是的,個(gè)稅也不用交,免所有的稅
好的,多謝老師
不客氣,很高興幫你解答