借應收賬款 貸主營業(yè)務收入1,000,000 應交稅費應交增值稅銷項130,000
銷售給勝利工廠甲產(chǎn)品300件,單位售價500元,銷項增值稅19500元,款項尚未收到。
3銷售給W公司M產(chǎn)品500件,每件售價500元,N產(chǎn)品800件,每件售價600元,共計價款730000元,增值稅94900元,商品已經(jīng)發(fā)出,該產(chǎn)品的成本為每件400元,款項尚未收到
銷售甲產(chǎn)品200件每件售價500元,共計100000元,增值稅銷項稅額13000元,代墊運雜費300元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到
9.本月銷售甲產(chǎn)品800件,每件售價250元,貨款200000元,增值稅稅率為13%,貨款尚未收到:并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本100000元。
開出增值稅專用發(fā)票銷售給慧海公司甲產(chǎn)品1600件,單價300元,款項尚未收到。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔的責任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務沒有交接怎么處理
怎么登錄不進去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務,資料2是1個履約義務,資料3是1個履約義務,對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么