您好,可以進(jìn)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)。

申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)發(fā)生的中介費(fèi)用應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用中的哪個(gè)明細(xì)科目?
我公司申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),支付給代理申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)入什么會(huì)計(jì)科目
收到國(guó)家社保補(bǔ)貼費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)入什么科目呢 這個(gè)是那些機(jī)構(gòu)幫我們申請(qǐng)的,但是要付他們20%的服務(wù)費(fèi),這個(gè)又是計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)中介幫申請(qǐng)高企,申請(qǐng)成功后他們開給的發(fā)票科技信息咨詢,計(jì)入什么科目呢
我們找的中介幫我們申請(qǐng)的高企。這個(gè)高企服務(wù)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
老師好!這個(gè)月申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還有留底稅額是3000元,這個(gè)3000元留抵在下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣?謝謝!
老師,我司22年進(jìn)口一批ABS再生粒,有交進(jìn)口增值稅,我司一直沒有用,現(xiàn)在有國(guó)內(nèi)的公司向我司購(gòu)買,要開專票給對(duì)方公司,我們正常是可以開專票給對(duì)方的吧?整個(gè)操作沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)平臺(tái)提供給商家們,讓商家們?nèi)腭v平臺(tái),然后在平臺(tái)上賣東西。這樣我們平臺(tái)開票給商家是開多少點(diǎn)的發(fā)票?
不定項(xiàng)選擇題第一小題20000×5%=1000嗎 為啥寫的100
老師,公司電子稅務(wù)局能看到發(fā)票(普通票),估計(jì)員工開公司名字,但未報(bào)銷,有影響嗎
6月份有一筆預(yù)付賬款3750,預(yù)付賬款科目下二級(jí)科目是對(duì)方公司名稱(簡(jiǎn)稱A公司),這筆預(yù)付的賬款是軟件著作權(quán)的費(fèi)用,就是委托A公司來做的; 問題:做這筆賬的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了公司名稱。 借:預(yù)付賬款-B公司(應(yīng)該是A公司) 貸:銀行存款 7月份取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用-B公司 貸:預(yù)付賬款-B公司 11月份發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)在還更正這筆賬嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人未開票收入超過30萬,季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表第一欄次不含稅收入是除以1.01算還是1.03
個(gè)體戶核定征收的還要做賬嗎?如果對(duì)方可以開發(fā)票給我們,我們有必要取得發(fā)票來入賬嗎?可以不要發(fā)票了嗎?
員工上班一周,給發(fā)了工資,但是沒有身份號(hào)碼申報(bào),要怎么處理,可以入賬,睡前扣除嗎

