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之前8月份收到30萬普通發(fā)票,當(dāng)時(shí)有10萬發(fā)票沒找到,入賬了20萬,還有10萬11月才找到,這個10萬發(fā)票怎么錄呢,8月份憑證是借成本20W,貸應(yīng)付款20W,現(xiàn)在是沖銷這個憑證,還是怎么做分錄呢

2022-12-07 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-07 15:23

沒有發(fā)票的先暫估入賬就行。

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:23

收到發(fā)票時(shí)把沒有發(fā)票的分錄紅沖 收到發(fā)票時(shí)把沒有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

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快賬用戶1661 追問 2022-12-07 15:23

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-07 15:26

客氣祝。不客氣,祝您工作愉快。

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沒有發(fā)票的先暫估入賬就行。
2022-12-07
補(bǔ)上借庫存商品貸銀行存款或者應(yīng)付帳款5 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品5 你看下單獨(dú)補(bǔ)好做吧
2023-10-06
放到二零年去申請專項(xiàng)附加扣除。
2021-02-03
同學(xué)你好 要還錢 不還得交所得稅
2023-08-01
正常在2020年12月需要沖銷這3萬元的沒有發(fā)票的成本。就可以了。借:主營業(yè)務(wù)成本-產(chǎn)品成本-3萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估-3萬
2021-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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