你好,第一次發(fā)工資就只能扣除5000

老師,我公司一個(gè)室內(nèi)裝飾裝修工程,在3個(gè)月前第一筆收工程進(jìn)度款時(shí)開(kāi)了15萬(wàn)的發(fā)票過(guò)去,這個(gè)月結(jié)算第二筆進(jìn)度款,現(xiàn)在對(duì)方公司才說(shuō)根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問(wèn)題,要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金,可是那么久了發(fā)票對(duì)方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧,如果扣稅金對(duì)方是不是應(yīng)該把相應(yīng)的發(fā)票全部退回我公司呢
老師。針對(duì)這個(gè)政策,我想了解下的問(wèn)題就是:比如我們購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)新設(shè)備,價(jià)值500萬(wàn),按照這個(gè)政策,那我們是可以一次性扣除,對(duì)嗎?其次就是,后面又說(shuō)了可以減半扣除?如果我采用減半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除嗎?如果我這設(shè)備是用來(lái)研發(fā)的,那我可不可以再運(yùn)用加計(jì)扣除呢?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,有一位工人工資第一次扣個(gè)稅是60元,現(xiàn)在8月份申報(bào)產(chǎn)生個(gè)稅是90元,這兩次個(gè)稅都是公司代繳的,還沒(méi)給他扣回來(lái),現(xiàn)在準(zhǔn)備8月10日前發(fā)工資時(shí)把這2回的個(gè)稅從他工資里扣回來(lái),他的工資標(biāo)準(zhǔn)是8000元,扣150元,實(shí)發(fā)是7850元。我有個(gè)疑惑就是,在9月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資是按8000元申報(bào)?還是按7850元申報(bào)?還有對(duì)此產(chǎn)生的個(gè)稅要不要提前算出來(lái),在這次發(fā)工資的時(shí)候一塊扣除?
你好,老師,我們公司之前一直都是零申報(bào)2個(gè)人,法人的工資和經(jīng)理的工資?,F(xiàn)在公司有10個(gè)人,這個(gè)月公司發(fā)工資,用現(xiàn)金發(fā)的,但是我們賬上一直沒(méi)有現(xiàn)金,我現(xiàn)在有2個(gè)問(wèn)題,第一,我可以把這次工資記到賬上嘛,第二,我們這種情況發(fā)的工資需要申報(bào)嘛。
下面這個(gè)人是第一次發(fā)工資 如果是按照在我們公司的時(shí)間來(lái)算,一個(gè)月的累計(jì)扣除可以理解 上面那個(gè)人在公司 第四次發(fā)工資 難道不應(yīng)該是5000*4=20000嘛
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買(mǎi)了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶(hù)的錢(qián)直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢(qián)是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒(méi)有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬(wàn)的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒(méi)有收客戶(hù)錢(qián)。只收了客戶(hù)300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶(hù)付300美金并且開(kāi)票,那怎么確認(rèn)收入?
我有一個(gè)項(xiàng)目,異地工程,公司這邊說(shuō)是不能抵完我所交的9個(gè)點(diǎn),就算我有進(jìn)項(xiàng)多也不能抵完,只能抵6個(gè)點(diǎn),要滿(mǎn)足稅負(fù),稅務(wù)局有這個(gè)要求嗎?
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這類(lèi)自產(chǎn)自銷(xiāo)的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對(duì)應(yīng)?
合同簽訂之后,沒(méi)實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?


他只是第一次在我們公司發(fā)工資的,第一排的這個(gè)人第一個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候,我報(bào)個(gè)稅他都沒(méi)有稅的,他的工資也超過(guò)5000了
你把握一個(gè)原則,在你們單位發(fā)幾個(gè)月的工資就扣5000*幾
所以我不明白呀,我發(fā)的兩個(gè)人 第一個(gè)人為什么沒(méi)有稅呢,他是第四次發(fā)工資 難道累計(jì)扣除不應(yīng)該是4*5000嗎
第一個(gè)人是扣除了11個(gè)5000了呀
這是他在我們公司所有的報(bào)個(gè)稅記錄,連著一次才4個(gè)月,為什么他的累計(jì)扣除是55000
那檢查是怎么回事呀?
按照你上面說(shuō)的在公司交了幾個(gè)月就是5000*幾個(gè)月的 那也不對(duì)啊
你檢查一下他的入職日期是否正確?
所以我有疑問(wèn)呀,第二個(gè)人這個(gè)月在公司第一次發(fā)工資 有個(gè)稅 第一個(gè)人報(bào)第一次的時(shí)候沒(méi)有個(gè)稅
你檢查一下他們的入職日期是否正確?
第一個(gè)人入職時(shí)間寫(xiě)錯(cuò)了 ,要改過(guò)來(lái)補(bǔ)交稅嗎?
是的,需要先改過(guò)來(lái)的,再申報(bào)
不改會(huì)怎么樣呢 匯算清繳的時(shí)候自己補(bǔ)稅嗎?
不改就是你們申報(bào)錯(cuò)誤了呀
我現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)了 我要是沒(méi)發(fā)現(xiàn),怎么處理???
沒(méi)發(fā)現(xiàn),你以后也更正要申報(bào)的
匯算清繳的時(shí)候會(huì)個(gè)人補(bǔ)交嗎?
個(gè)人補(bǔ)交了就叫個(gè)人提供依據(jù)