對的是的。借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
出售自己已使用的固定資產(chǎn),如何處理分錄,銀行收到的這筆款做未開票收入要交稅,然后殘值跟收到的款對比若盈余放營業(yè)外收入嗎?具體如何做分錄
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)如果是確認收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項稅嗎?
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來購買時未入固定資產(chǎn),直接是入管理費用了(借:管理費用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應該如何做會計分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司有進出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會計分錄??問題二,收到發(fā)票這筆款項又怎么做會計分錄?借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入(這筆不用體現(xiàn)應交增值稅-銷項稅額)嗎?收到這筆款項的差額計入財務(wù)管理,是跟根據(jù)什么來計算的?借銀行存款貸應收賬款差額做財務(wù)費用匯兌損益
老師請教 車輛固定原值50萬,累計折舊30萬,剩余價值20萬。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬,損失5萬。那這個就是處置剩余固定資產(chǎn)有營業(yè)外收入,也有營業(yè)外支出了。這個會計分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬 ,累計折舊 30萬, 貸:固定資產(chǎn) 50萬 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬元。 借:銀行存款 15萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬。 3、轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn)損失5萬, 借:營業(yè)外支出 5萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬 。 對吧 ? 那怎么體現(xiàn)營業(yè)外收入的會計分錄 呢
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當費用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
老師 其他公司打款給我們讓我們代發(fā)工資 個稅也由我們來申報 這個怎么做賬呀
老師好,個人貸款需要公司的發(fā)票,稅票,這些是什么?
老師,上個月由于記錯賬,賬實不符,該怎么辦?
我是是去年五月22取得證,繼續(xù)教育讓填通過時間咋填
出口企業(yè)算稅負率要不要把免抵稅額算進去
個人是否可以開運輸費發(fā)票,需不需要資質(zhì),可以開的話要不要交個稅
老師,我們老板在北京和南京 等地要成立公司,因為公司剛成立,在北京和南京沒有還沒有招聘到財務(wù),但是注冊的時候需要寫財務(wù)負責人,所以要寫我這樣合適么?有沒有什么合適的辦法?而且有沒有一個好幾個公司的財務(wù)負責人是一個人是會受監(jiān)控不可以的么?