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我們是勞務(wù)公司,就是我們公司開票給對方,對方?jīng)]有轉(zhuǎn)款給我們,賬務(wù)要怎么處理,月底要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

2022-12-07 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 11:50

你好同學,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

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快賬用戶6170 追問 2022-12-07 13:45

我已經(jīng)進收入了,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)成本呢

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齊紅老師 解答 2022-12-07 13:50

成本一般都是按照你實際發(fā)生的成本入賬的啊,正常每個月發(fā)生多少確認多少的。

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快賬用戶6170 追問 2022-12-07 16:10

老師我是這樣做的對嗎我們是勞務(wù)公司提供勞務(wù)的只收管理費,稅金是代付代繳的

老師我是這樣做的對嗎我們是勞務(wù)公司提供勞務(wù)的只收管理費,稅金是代付代繳的
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齊紅老師 解答 2022-12-07 17:12

如果你們是這樣的處理就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本了。

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快賬用戶6170 追問 2022-12-07 19:47

那這樣做對沒有

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齊紅老師 解答 2022-12-07 19:47

這樣做是正確的同學。

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你好同學,是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2022-12-07
哈哈,這個就是死結(jié)了。算無償借給別人的還要支付增值稅和個稅
2022-04-25
同學,對方掛靠你們肯定他要找打發(fā)票過來,然后要對應(yīng)發(fā)票公司名稱付款出去的。
2019-11-09
你好 請問一下,發(fā)票內(nèi)容是什么
2023-04-24
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