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老師,在金稅4期中開的全電發(fā)票跨月了,要紅沖,是不是在報上月11月的增值稅還是先要抵扣進項稅,然后本月12月再開一張紅沖的發(fā)票呢

2022-12-07 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 11:06

同學(xué)你好 跨月發(fā)票紅字沖銷時,直接沖減企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額即可

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快賬用戶1330 追問 2022-12-07 11:08

還是先報增值稅申報表是吧,然后再開紅字發(fā)票是不

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齊紅老師 解答 2022-12-07 11:15

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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同學(xué)你好 跨月發(fā)票紅字沖銷時,直接沖減企業(yè)當(dāng)月的銷項稅額即可
2022-12-07
對的,是的,需要這么做的。
2023-12-12
對,6月份的時候該正常申報,正常申報,7月份的時候按照負數(shù)申報
2022-07-12
跨年發(fā)票紅沖,是需要在紅沖當(dāng)月入賬。
2023-02-24
11月份不需要補稅的
2022-11-30
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