您,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,
進(jìn)項(xiàng)稅待認(rèn)證轉(zhuǎn)待抵扣得會(huì)計(jì)分錄
發(fā)票從取得,到待認(rèn)證,已認(rèn)證,抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄
待抵扣認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)與待抵扣進(jìn)項(xiàng)有什么區(qū)別怎么做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人和小規(guī)模貸款利息能開專票么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),有的時(shí)候把經(jīng)營收入轉(zhuǎn)入了老板媽媽的賬戶有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,公司要注銷了,固定資產(chǎn)怎么處理?因?yàn)樵谶@些固定資產(chǎn)都是電腦等等,然后轉(zhuǎn)賣不出去,送給回收垃圾的都沒有人要
年金成本是怎么計(jì)算的,折舊抵稅要考慮嗎
老師,我們有個(gè)分公司不獨(dú)立核算,里面發(fā)工資簽合同的人員是分公司,但是現(xiàn)在分公司賬號有問題,不能支付款項(xiàng),現(xiàn)在可以在總公司發(fā)工資嗎?
老師 ,自然人獨(dú)資企業(yè),開的舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),老板自己是老師,老板的媽媽在店里打理,可以給老板和老板的媽媽發(fā)工資,抵成本嗎
老師,1、聘用其他單位已經(jīng)退休人員。簽訂勞動(dòng)合同和勞務(wù)合同更好呢,是不是都可以簽訂?2、勞動(dòng)法和稅務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是不是不一致?3、最新的9月政策是不是有變化?4,簽訂勞動(dòng)合同,是不是開除要賠償?5、簽訂勞務(wù)合同是不是不能入工資核算按照工資申報(bào)個(gè)稅?必須按照勞務(wù)申報(bào)并且開發(fā)票?6目前遇到簽訂和勞務(wù)合同但是下了入職通知,怎么規(guī)范做法?才不會(huì)有勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
老師,為什么要用應(yīng)收賬款呀,別人用的是應(yīng)付賬款,大白話怎么理解哦
為啥中級課程從8月15號開始聽不了回放 老師
事業(yè)單位需要每個(gè)季度零申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?還沒有辦理好不動(dòng)產(chǎn)證
待認(rèn)證要是轉(zhuǎn)已抵扣呢,就是從未抵扣到已抵扣然后交稅這一系列的分錄怎么寫啊
您好,目前沒有待抵扣科目了,就是待認(rèn)證和認(rèn)證抵扣
對,就這一系列的分錄幫我出一下
您好,那您就收到發(fā)票,做待認(rèn)證,認(rèn)證后抵扣,要么不認(rèn)證。認(rèn)證分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,
可以出的完整一點(diǎn)嗎
您好,還有就是看您取得發(fā)票的業(yè)務(wù),做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
一般人增值稅分錄這塊所有涉及得幫我出一下
您好,您要的,都在財(cái)會(huì)2016 22號文件里