您好,是記入到這個科目的
分公司收到總公司錢,是做往來其他應(yīng)付款這樣嗎
收到其他公司轉(zhuǎn)來的往來款,是做其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
老師,往來款可以只做一個科目 嗎?比如說收到A公司往來款做其他應(yīng)收款貸方,支付A公司往來款的時候也做其他 應(yīng)收款反借向。這樣可以嗎
我們總分沒有買賣貨物往來,有一些總分公司往來,分公司:只有一些其他應(yīng)收款-總公司;總公司:其他應(yīng)付款-分公司,這個在做合并報表怎么做?
老師您好,我這邊是總公司,打款給分公司繳納所得稅(這筆所得稅本來應(yīng)該是總公司承擔的),1.流水收到總公司往來款,2.分公司賬戶繳納所得稅。請問,我可以這樣做賬嗎: 借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款-總公司 ; 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:其他應(yīng)付款-總公司
3月份的本年累計單價120元,4月的本月合計單價110元,那么4月的本年累計單價要填多少呢?
公司買的耗材沒入庫存商品,可以開票賣個別人嗎
老師,同月用銀行存款付物流費也收到發(fā)票了,不掛往來可以嗎,直接借:管理費用,貸:銀行存款
#提問#老師,2019年股東A認繳80萬,占股80%、實際出資30萬,股東B認繳20萬,占股20%,實際出資10萬。2024年股權(quán)變更A股東點股75%,B股東點股25%。無做利潤分配,需要繳稅費?
享受了增值稅加計抵減額如何做賬
我們租車進來,然后轉(zhuǎn)租出去,給下游開票開幾個點呢?
我們公司每個月都會幫員工繳納工會經(jīng)費,那我們帶員工出去吃喝玩樂,發(fā)生了經(jīng)費,可以做工會經(jīng)費嗎?具體怎么做賬務(wù)處理?
多計提工資了,下個月沖銷的會計分錄
供貨商來貨的時候掛賬A公司,但是開發(fā)票是B公司,法人是同一個人,轉(zhuǎn)款也都是轉(zhuǎn)給這個人,這樣合適嘛,或者需要出個什么樣的證明呢
老師,工商簡易注銷到期了,是不需要做營業(yè)執(zhí)照作廢聲明 直接到政務(wù)網(wǎng)做企業(yè)注銷可以嗎,帶那些資料
那新公司裝修了一下,付了材料費,人工費,入管理費用裝修費,勞務(wù)費這樣對嗎
對的,就是記入找個科目
這樣的需要附件入庫出庫單嗎
這個直接用就不需要了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
老師,還有一個問題,有一筆個人匯入的錢三元錢,匯錯了的,上個月匯入要這個月還給他,那我做上個月賬的時候能忽略掉這筆三塊錢不入賬,到下個月給處理嗎?不想這個月在賬上掛一下
你如果不想做的話就可以不做,但是我覺得你還是得做一下合適。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。