你好,這個(gè)月申報(bào)完了增值稅,在申報(bào)出口退稅。
外貿(mào)出口是退稅的時(shí)候申報(bào)免稅收入還是隔月就要申報(bào)
你好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)出口退稅是每月15號(hào)之后就不能申報(bào)了嗎,是不是要等到下個(gè)月1號(hào)開(kāi)始才能申報(bào)退稅
出口退稅_外貿(mào)企業(yè) 外貿(mào)企業(yè)免稅退稅申報(bào),自檢已通過(guò),上個(gè)月就,是不是要這個(gè)月報(bào)稅完,才可以正式申報(bào)還是,沒(méi)有時(shí)間要求?
進(jìn)出口企業(yè),外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是勾選退稅后要等幾個(gè)月過(guò)了稽核期才能申報(bào)退稅?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào),上個(gè)月已經(jīng)做了發(fā)票退稅勾選,這個(gè)月申報(bào)退稅,自檢報(bào)錯(cuò),提示申報(bào)的發(fā)票無(wú)電子信息,應(yīng)不予受理,這種是什么原因呢
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
好的,謝謝老師,那到賬的退稅要怎么做分錄?最后一步了?是嗎?
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅 退回錢了,是最后一步,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
是不是我要做兩筆分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅 然后收到錢,就是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
是的,是這么做的,是這么理解的。
好的,謝謝老師!總算完成了這一筆業(yè)務(wù),太曲折了,好在老師 給力,總是在第一時(shí)間給我答案,指導(dǎo),萬(wàn)分感謝
不要客氣,工作愉快。