你好,你在紅沖就可以到退貨的,你紅沖收入紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)銷售額。

請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
老師,您好。我們是商貿(mào)公司,購買回來的包裝桶其實在銷售貨物時已經(jīng)一起銷售了,以前入賬時入的庫存商品,進項發(fā)票抵扣了,與貨物一起銷售時沒有單獨計算結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)賬上掛著的庫商品(空桶)已經(jīng)沒有了的。請問這種情況我應該怎么做會計處理呢?
老師您好,請教一個問題,我們公司2020年11月和12月是小規(guī)模納稅人,購進貨物發(fā)票未回,當月已經(jīng)銷售完,也按銷售額交了稅。但不知道怎么入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本?2021年2月份發(fā)票可能才開得回來,如果對方開了發(fā)票回來,我又應該如何做賬?從2021年1月份我們公司已經(jīng)變成了一般納稅人。麻煩老師指點一下!
(2)銷售給乙公司一批硬件金額合計180萬元(不含稅,增值稅率17%),發(fā)貨單、發(fā)票驗收報告、銷售合同核對以后未發(fā)現(xiàn)異常,截至2014年12月31日,已收到貨款100萬元尚有110.6萬元貨款尚未收到。2014年度,恒潤公司對此項銷售業(yè)務確認的收入是180萬元。注冊會計師李芳對此向乙公司進行了發(fā)函求證,乙公司回函表示已經(jīng)退貨了。經(jīng)檢查恒潤公司于2015年1月15日沖減了當月的銷售收入,并沖減了相關的銷售成本請問:針對上述審計中發(fā)現(xiàn)的被審計單位的有關銷售收入,恒潤公司所作出的收入確認的處理是否恰當?請說明理由。
公司上個月銷售了一批貨物,當月已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和銷售費用,其中有2件因公司處理不善,買家不要了,但我已經(jīng)做了未開票銷售,稅金已交,本月怎么做賬務處理,把這個兩件已交稅金的貨物沖減回來?
老師,電子合同效嗎
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
請問個人股東轉(zhuǎn)讓股權的金額等于所占未分配利潤的份額,這就屬于平價轉(zhuǎn)讓,就不需要繳納個稅了是嗎
老師,請教一下,15年的時候國家有個領軍人才的獎勵,就是大學教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè),國家可以給企業(yè)獎勵,然后這部分獎勵里有一部分可以分給a,這個個稅報哪項,當時說是免個的
凈資產(chǎn)是指的所有者權益吧?是嗎,銀行續(xù)貸要填
老師您好,我們一家上海的公司,之前代辦辦理的經(jīng)營范圍有“貨物和技術進出口”的,現(xiàn)在新增經(jīng)營范圍又要把之前已有的經(jīng)營范圍全部又填一遍,然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報多證合一,其中有一項就是“進出口貨物收發(fā)貨人”,為什么之前代辦辦理經(jīng)營范圍又不需要填,現(xiàn)在一定要填嗎?
我們是老項目簡易計稅,對方開租賃服務發(fā)票給我們,是不是不能抵扣
個人獨資企業(yè)享受6稅二費減免政策嗎?印花稅,耕地占用稅減半征收??
建筑行業(yè)同省不同市的需要預繳企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)成本憑證后面需要付成本明細嗎?還是產(chǎn)品有進銷存就行了?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。