你好 (1)編制甲公司非貨幣性福利計提、發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄; 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:生產(chǎn)成本 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利? (2)編制甲公司支付基本養(yǎng)老保險的會計分錄 借:應(yīng)付職工薪酬—社保,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
(1)天勝公司以其自己生產(chǎn)的電風(fēng)扇發(fā)放給職工,每臺電風(fēng)扇的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工30名,其中生產(chǎn)工人20名,行政管理人員10名。 (2)天勝公司以銀行存款支付企業(yè)員工基本養(yǎng)老保險280000元,其中個人承擔(dān)的80000元,單位承擔(dān)的200000元。(個人扣款時通過其他應(yīng)付款科目核算) 要求:(1)編制福利計提、發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄;(2)編制支付基本養(yǎng)老保險的會計分錄。
甲公司是一家電腦生產(chǎn)型企業(yè),有職工200名,其中一線生產(chǎn)工人170名,總部管理人員30名。208年2月,甲公司決定以自產(chǎn)的一批電腦作為集體福利發(fā)放給職工.該電腦單位成本為6000元,市場售價為10000元,適用的增稅稅率為13%。要求:編制公司的相關(guān)賬務(wù)處理。(應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付職工薪酬科目要寫明細(xì)科目,單位:元)1)決定發(fā)放非貨幣性福利時2)實(shí)際發(fā)放非貨幣性福利時,(確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,編制2筆分錄)
(1)甲公司以其自己生產(chǎn)的電烤箱發(fā)放給職工,每臺電烤箱的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工100名,其中生產(chǎn)工人60名,行政管理人員40名。(2)甲公司以銀行存款支付企業(yè)員工基本養(yǎng)老保險280000元,其中個人承擔(dān)的8000p元,單位承擔(dān)的200000元。(假設(shè)個人扣款時通過其他應(yīng)付款科目)要求:(1)編制甲公司非貨幣性福利計提、發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄;(2)編制甲公司支付基本養(yǎng)老保險的會計分錄(要求寫出明細(xì)科目)。
(1)甲公司以其自己生產(chǎn)的電烤箱發(fā)放給職工,每臺電烤箱的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工100名,其中生產(chǎn)工人60名,行政管理人員40名。(2)甲公司以銀行存款支付企業(yè)員工基本養(yǎng)老保險280000元,其中個人承擔(dān)的80000元,單位承擔(dān)的200000元。(假設(shè)個人扣款時通過其他應(yīng)付款科目)要求:(1)編制甲公司非貨幣性福利計提、發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄;(2)編制甲公司支付基本養(yǎng)老保險的會計分錄(要求寫出明細(xì)科目)。
(1)甲公司以其自己生產(chǎn)的電烤箱發(fā)救給職工,每臺電烤箱的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工100名,其中生產(chǎn)工人60名,行改管理人員40名。(2)甲公司以銀行存款支付企業(yè)員工基本養(yǎng)老保險280000元,其中個人承擔(dān)的80000元,單位承擔(dān)的200000元。(假設(shè)個人扣款時通過其他應(yīng)付款科目)要求:(1)編制甲公司非貨幣性福利計提、發(fā)故和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄;(2)編制甲公司支付基本養(yǎng)老保險的會計分錄(要求寫出明細(xì)科目)。
老師,項目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 63140 這個分錄對嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個稅工資嗎?
個體戶營業(yè)執(zhí)照報稅有工會經(jīng)費(fèi)嗎
個人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個稅是按經(jīng)營所得算嗎?經(jīng)營所得有沒有6萬的扣除項?
為研發(fā)支出活動購買的耗材鋁箔袋計入哪個明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計提了跌價準(zhǔn)備,匯算清繳做了對應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項稅嗎