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老師,本月先開(kāi)票,下個(gè)月完工確認(rèn)收入,本月納稅申報(bào)表申報(bào)繳納增值稅,下個(gè)月確認(rèn)收入不用再繳納增值稅了吧

2022-12-06 23:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 23:32

同學(xué)你好 不用了。但是同學(xué)如果年底稅務(wù)讓兩個(gè)稅都按大的交,就會(huì)有損失。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:32

快年底了,盡量?jī)蓚€(gè)收入在合理的前提下同步。

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快賬用戶3635 追問(wèn) 2022-12-06 23:45

都按大的交啥意思,收入金額和發(fā)票不含稅金額不應(yīng)該是一樣的么

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:48

比如在12月份我們開(kāi)了一張發(fā)票100萬(wàn)沒(méi)有作收入,增值稅交了。但是稅務(wù)認(rèn)為100萬(wàn)也要作到收入時(shí),交企業(yè)所得稅。 到了下一年,如果我們把他做收入里了,稅務(wù)又說(shuō)你的增值稅收入為什么沒(méi)會(huì)計(jì)收入大,又讓補(bǔ)交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:48

盡管可以解釋增值稅,但是所得稅就會(huì)被重復(fù)交。解釋起來(lái)很麻煩

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快賬用戶3635 追問(wèn) 2022-12-06 23:52

這種和稅局解釋下不行么,就是沒(méi)有達(dá)到收入確認(rèn)條件

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快賬用戶3635 追問(wèn) 2022-12-06 23:54

您的意思是22年12月底稅局讓我按照100萬(wàn)的開(kāi)票金額補(bǔ)交企業(yè)所得稅和增值稅,23年1月份讓我再按照100萬(wàn)的收入交一次增值稅么

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:56

他會(huì)讓咱們2022年沒(méi)有確認(rèn)收入的部分繳納所得稅。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:57

他們也知道情況,但是現(xiàn)在大數(shù)據(jù),如果增值稅收入和利潤(rùn)表收入不一樣,會(huì)比對(duì)異常。

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:57

他們應(yīng)是也不好向上邊解釋。

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快賬用戶3635 追問(wèn) 2022-12-07 00:07

您說(shuō)的增值稅收入是納稅申報(bào)表上面填寫(xiě)的收入吧

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齊紅老師 解答 2022-12-07 00:09

是的。同學(xué),是納稅申報(bào)表上,稅務(wù)上主要看申報(bào)表。

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快賬用戶3635 追問(wèn) 2022-12-07 00:12

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-12-07 00:14

客氣了,祝工作順利,如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝

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同學(xué)你好 不用了。但是同學(xué)如果年底稅務(wù)讓兩個(gè)稅都按大的交,就會(huì)有損失。
2022-12-06
你實(shí)際提供了貨物或服務(wù),確認(rèn)收入就要確認(rèn)申報(bào)增值稅的
2021-09-09
您好, 賬上正常確認(rèn)收入 報(bào)表填寫(xiě)無(wú)票收入那一欄申報(bào)納稅,
2020-09-28
你好,按照開(kāi)票的實(shí)際金額填寫(xiě),在未開(kāi)票收入里面減去已經(jīng)開(kāi)票了這一筆
2022-05-16
你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù),然后開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022-08-03
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