這個開發(fā)票的時候申報開發(fā)票-無票收入去申報,需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,
當月實現(xiàn)的銷售收入,到當月沒有開票,當月確認了收入,申報時填了無票收入,下月開了發(fā)票,這個申報和賬務(wù)又怎么處理呢?
申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務(wù)處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
老師,上月確認了收入,做了納稅申報,無票收入申報了,本月又部分又補開發(fā)票,怎么處理啊
當月先確認無票收入了申報了增值稅,下月再開票后怎么進行處理
上個月發(fā)貨了沒有開具發(fā)票,所以賬上做了無票收入并確認了銷項稅,并且按無票收入申報了增值稅,這個月我們又要開票給對方,怎么做賬務(wù)處理與申報處理
老師,電子稅務(wù)局開負數(shù)發(fā)票是點紅字發(fā)票嗎
老師你好,請問有銷售材料的內(nèi)賬表格嗎
個體工商戶收到一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)入的往來款項怎么做分錄
歲月靜好老師:損益類科目余額寫哪方
老師,我們單位是一般納稅人,對方現(xiàn)在來找我們說6月開的一張發(fā)票開錯了,類別開錯了,然后現(xiàn)在報稅期已過,已交6月增值稅,可以不紅沖嘛
老師您好,固定資產(chǎn)享受一次性扣除的優(yōu)惠政策,到期后出售或者報廢,該怎樣處理呢?
老師您好,有員工要離職,需要提前測算下她們的個稅,請問有沒有測算方法?
我協(xié)會有一批固定資產(chǎn),要捐贈給另一家協(xié)會組織。這個稅務(wù)上怎樣處理?
支付模具部購買電池以及叉車配件費用計入什么科目明細?
設(shè)立分公司后,是先進性稅務(wù)登記還是先開基本賬戶
老師,我沒明白,比如銷售了10萬 沒開票,作了無票收入 先交了13000的稅,后邊又開了票,這時又是13000的稅,這筆收入是已經(jīng)交了增值稅的了,現(xiàn)在開票不是重交了嗎,要怎么處理
你申報的時候這個月開發(fā)票收入,假設(shè)是12萬-10萬,無票收入,去填寫申報,未開發(fā)票填寫負數(shù)-10萬不能填寫就減掉之后再去填寫對應(yīng)稅率,開發(fā)票下面,
我還是沒明白,比如現(xiàn)在11月我有一個未開票收入是10萬,在下個月申報的時候就是填未開票收入哪,但是12月我又開票給對方了了,但是這筆稅我已經(jīng)交了,但系統(tǒng)會自動出來我開的這張票的稅,又得交,我要怎么處理
假設(shè)你開13% 貨物,專票,那這個12月收入開發(fā)票合計是20萬,現(xiàn)在假設(shè)就是申報12月,現(xiàn)在填寫附表1 ,專票13% ,20萬-10萬之后去填寫,這樣明白嗎,或者是20萬填寫專票,未開發(fā)票填寫-10萬
意思是我在2021年1月申報增值稅時可以在系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)那去改 比如12月總共開了20萬的票,(這個是申報表自帶出來的)我可以減去10萬 改成10萬的數(shù)據(jù),是這樣嗎
是的,是的,是的,是的,