這個開發(fā)票的時候申報開發(fā)票-無票收入去申報,需要帶上無票資料和盤子去稅局解鎖,
當月實現(xiàn)的銷售收入,到當月沒有開票,當月確認了收入,申報時填了無票收入,下月開了發(fā)票,這個申報和賬務又怎么處理呢?
申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
老師,上月確認了收入,做了納稅申報,無票收入申報了,本月又部分又補開發(fā)票,怎么處理啊
當月先確認無票收入了申報了增值稅,下月再開票后怎么進行處理
上個月發(fā)貨了沒有開具發(fā)票,所以賬上做了無票收入并確認了銷項稅,并且按無票收入申報了增值稅,這個月我們又要開票給對方,怎么做賬務處理與申報處理
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調整一下,具體應該怎么調整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調整嗎?
面試:等會去面試香港的財務,做自我介紹的時候,怎么結合以前做過的香港賬務,去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔,這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看?。?/p>
老師,我沒明白,比如銷售了10萬 沒開票,作了無票收入 先交了13000的稅,后邊又開了票,這時又是13000的稅,這筆收入是已經(jīng)交了增值稅的了,現(xiàn)在開票不是重交了嗎,要怎么處理
你申報的時候這個月開發(fā)票收入,假設是12萬-10萬,無票收入,去填寫申報,未開發(fā)票填寫負數(shù)-10萬不能填寫就減掉之后再去填寫對應稅率,開發(fā)票下面,
我還是沒明白,比如現(xiàn)在11月我有一個未開票收入是10萬,在下個月申報的時候就是填未開票收入哪,但是12月我又開票給對方了了,但是這筆稅我已經(jīng)交了,但系統(tǒng)會自動出來我開的這張票的稅,又得交,我要怎么處理
假設你開13% 貨物,專票,那這個12月收入開發(fā)票合計是20萬,現(xiàn)在假設就是申報12月,現(xiàn)在填寫附表1 ,專票13% ,20萬-10萬之后去填寫,這樣明白嗎,或者是20萬填寫專票,未開發(fā)票填寫-10萬
意思是我在2021年1月申報增值稅時可以在系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)那去改 比如12月總共開了20萬的票,(這個是申報表自帶出來的)我可以減去10萬 改成10萬的數(shù)據(jù),是這樣嗎
是的,是的,是的,是的,