你好匯算清繳之前到了可以抵扣
我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,還未給建筑公司結(jié)算工程款,但是跟給建筑公司提供材料的供應(yīng)商之間有一份協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容就是在建筑商不給材料商支付材料款的時(shí)候,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司以房屋代替建筑商抵賬,材料供應(yīng)商現(xiàn)在把抵賬房抵賬給了他朋友也就是實(shí)際買(mǎi)受人,房地產(chǎn)公司需要跟實(shí)際買(mǎi)受人簽合同,開(kāi)收據(jù),買(mǎi)受人是以按揭貸款方式購(gòu)買(mǎi),我想知道這個(gè)賬務(wù)怎么處理?公司沒(méi)收到錢(qián)給買(mǎi)受人怎么開(kāi)收據(jù)?建筑商,材料商用不用給我們開(kāi)什么收據(jù)?(預(yù)收許可證還得一個(gè)月左右能出來(lái))
【多選題《奇兵制勝1》P184】下列各項(xiàng)中,屬于增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置的明細(xì)科目有()(2018年)A.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額B.預(yù)交增值稅C.簡(jiǎn)易計(jì)稅D.待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額【多選題】下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)中所支付的增值稅,按規(guī)定能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅額予以抵扣的有()A.一般納稅人采購(gòu)生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額B.小規(guī)模納稅人采購(gòu)生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額C.一般納稅人購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額D.一般納稅人購(gòu)入工程物資購(gòu)建廠房,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額【單選題】下列稅金中,不應(yīng)計(jì)入存貨成本的是()。(2011年)A.一般納稅人進(jìn)口原材料支付的關(guān)稅B.一般納稅人購(gòu)進(jìn)原材料支付的增值稅C.小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)原材料支付的增值稅D.一般納稅人進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品支付的消費(fèi)稅
1.宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(如無(wú)特殊說(shuō)明,當(dāng)期取得的專(zhuān)用發(fā)票均于當(dāng)期勾選抵扣!!)(1)1日,購(gòu)入A材料一批,共3000公斤,單價(jià)30元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅稅額為11700元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以銀行存款支付。(2)2日,購(gòu)入B材料一批,共15噸,不含稅單價(jià)4000元,取得專(zhuān)用發(fā)票,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。另,企業(yè)以銀行存款支付購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)5450并取得運(yùn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票(3)5日,在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選抵扣上月取得的張專(zhuān)用發(fā)票,稅額15600元。編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
多選題,下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)中所支付的增值稅,按規(guī)定能夠作為進(jìn)項(xiàng)稅稅額予以抵扣的是A,一般納稅人采購(gòu)生產(chǎn)用原材料取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額B,小規(guī)模納稅人采購(gòu)生產(chǎn)用原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額C,一般納稅人購(gòu)入生產(chǎn),用設(shè)備取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額D,一般納稅人支付工程物資構(gòu)建房屋取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票中注明的增值稅稅額
一般納稅人,材料采購(gòu)建設(shè)廠房,一直未付供應(yīng)商材料款,現(xiàn)在十二月份了,如果發(fā)票明年匯算夠取得,是不是不能抵扣當(dāng)期所得稅
利潤(rùn)總額包括包括營(yíng)業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開(kāi)了一張100萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號(hào)前都沒(méi)有拿回來(lái)一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號(hào)收到人家開(kāi)出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號(hào)之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來(lái)抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請(qǐng)教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開(kāi)票人,比如現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺(tái)校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車(chē)費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車(chē)費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車(chē)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會(huì)收到校巴公司開(kāi)來(lái)上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒(méi)有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無(wú)論是專(zhuān)普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級(jí)科目嗎?
我這個(gè)不存在低不抵扣的問(wèn)題吧
一直在在建工程
不影響 又不涉及成本費(fèi)用