是對(duì)的,就是說,利潤(rùn)表所有科目都影響凈利潤(rùn)這個(gè)數(shù)據(jù)的計(jì)算
老師,您看一下圖片,讓求合并報(bào)表中歸屬于母公司的所有者權(quán)益,被投資方凈利潤(rùn)按比例分配給母公司,分錄應(yīng)該是借長(zhǎng)投,貸投資收益,這樣對(duì)吧?分錄中沒體現(xiàn)出所有者權(quán)益?。吭趺蠢斫??還有乙分配現(xiàn)金股利,甲也應(yīng)該有份吧?為什么不考慮呢?
老師,最后面對(duì)凈利潤(rùn)和所有者權(quán)益的影響金額怎么理解?上面分錄我都對(duì)了,就是最后面沒懂
老師,你能再給我說一下這道題,你像這道題,他最后說的帝業(yè)所得稅負(fù)債不影響所得稅費(fèi)用,我理解的是之所以算出來的遞延所得稅負(fù)債不影響這個(gè)所得稅費(fèi)用的話,是因?yàn)樗M(jìn)入的是其他綜合全綜合收益,它是相當(dāng)于直接計(jì)入了權(quán)益性資產(chǎn),所以說它不是損益呀之類的,所以它不影響利潤(rùn),它就不影響所得稅費(fèi)用,你說我這樣理解對(duì)吧。 再就是這道題,它是賬面價(jià)值,是按照600算呢,而積水基礎(chǔ)是500,我想問一下積水基礎(chǔ)這塊兒為什么要按500算?而賬面價(jià)值要按照600來元算。
計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備稅法不允許稅前扣除,所以對(duì)當(dāng)期的應(yīng)交所得稅沒有影響,這個(gè)解釋一下,因?yàn)楝F(xiàn)在中級(jí)實(shí)務(wù)在講資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)這一章,這句話理解不了,因?yàn)槲依斫獾氖遣辉试S稅前扣除那得對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)調(diào)增
專項(xiàng)儲(chǔ)備法會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的未分配利潤(rùn)、盈余公積余額減少,但是對(duì)所有者權(quán)益總額無影響。這句話不理解,未分配利潤(rùn)余額都減少了,為什么所有者權(quán)益總額沒變?
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)啊?
老師,公司有300萬的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價(jià)500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
那我凈利潤(rùn)那里寫個(gè)無,就理解不了了
你不理解的地方是啥