同學(xué),你好 裝訂在一起 銷售藍(lán)字發(fā)票,對方有退回嗎?
我是銷售方,上個(gè)月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
老師請問一下一般納稅人開專票,7月開了 8月沖紅,是不是需要收回7月的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián) 然后8月份也要紅字信息表 記賬聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 全部裝訂起來啊
老師好,我是一般納稅人人銷售方,本月開了紅字發(fā)票,客戶未認(rèn)證,請問我紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)需要和本月的增值稅抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎?就是紅字的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么處理?
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開票收入里吧?
是的,已經(jīng)退回
同學(xué),你好 紅字發(fā)票放在一起
請問這三聯(lián)紅字發(fā)票我該怎么處理?就是放哪?
同學(xué),你好 放在一起,入憑證
抵扣聯(lián)也不用和其他正常抵扣聯(lián)裝訂在一起是不?全部和退回的藍(lán)字發(fā)票粘貼在一起,作為記賬憑證,做紅沖分錄?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 全部和退回的藍(lán)字發(fā)票粘貼在一起,作為記賬憑證,做紅沖分錄
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝