您好,是研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化與資本化對(duì)凈利潤(rùn)的影響
老師麻煩看下這題,開(kāi)發(fā)費(fèi)用不是只有在不能提供金融機(jī)構(gòu)證明時(shí)才按拿地費(fèi)用和開(kāi)發(fā)成本的扣除比例計(jì)算嗎?為什么這題要用財(cái)務(wù)費(fèi)用加上扣除比例呢?
老師您好,麻煩幫我看下這個(gè)題,就是計(jì)算對(duì)凈利潤(rùn)的影響為什么用1200減呢,這個(gè)1200是原來(lái)扣除的研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化的金額么
老師,研發(fā)樣品入庫(kù)會(huì)沖減研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)沖減的研發(fā)費(fèi)用只會(huì)影響加計(jì)扣除金額,賬務(wù)處理時(shí),但是實(shí)際上我進(jìn)研發(fā)費(fèi)用的金額是沖減前的金額,賬務(wù)上改怎么處理呢
下午好老師請(qǐng)問(wèn)下,年前做的專(zhuān)利申請(qǐng)是2025年的,那我2024年的研發(fā)費(fèi)用這塊是用哪個(gè)專(zhuān)利,這個(gè)怎么來(lái)怎么去,我有點(diǎn)懵,麻煩知道的老師指點(diǎn)下,就是為什么有研發(fā)費(fèi)用,依據(jù)什么來(lái)做這個(gè)專(zhuān)利,是研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生了,最后得到的專(zhuān)利,不懂,全部懵的,第一次接手
老師,我司本月發(fā)生玻璃門(mén)更換服務(wù),對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票類(lèi)目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)類(lèi)目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開(kāi)票69萬(wàn),然后b公司給c公司開(kāi)票73萬(wàn),由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬(wàn),c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說(shuō)要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開(kāi)企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫(xiě)任何信息了
本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶(hù)收回來(lái)玉米,烘干賣(mài),比如進(jìn)來(lái)原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
是的老師,題目讓算對(duì)凈利潤(rùn)的影響,我就不理解它列那個(gè)式子是什么原理,這1200是什么呢
您好,1200是研發(fā)費(fèi)用對(duì)凈利潤(rùn)了,要區(qū)分資本化部分和費(fèi)用化部分
老師,這1200是費(fèi)用化部分,原來(lái)算所得稅的時(shí)候是從利潤(rùn)總額中扣除了,稅法是允許加計(jì)扣除75%,那就是得原來(lái)扣除的1200加回來(lái),按照1200(1+75%)扣對(duì)么,所以就是對(duì)凈利潤(rùn)影響就是1200-1200(1+75%)×25%
您好,不僅僅,還有800資本化部分?jǐn)備N(xiāo)可以加計(jì)扣除
嗯嗯,看到了,老師,費(fèi)用化部分我的理解是對(duì)的么
您好,是的,費(fèi)用化您理解正確
謝謝老師,辛苦了
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持