借管理費(fèi)用等貸應(yīng)付票據(jù)。沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。
老師我們是房產(chǎn)中介公司,客戶把房租轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)給房東,怎么做賬務(wù)處理?需要房東個(gè)人給我們?nèi)ゴ_(kāi)發(fā)票嗎?我們給客戶開(kāi)票開(kāi)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)費(fèi)還是房租?謝謝
我們收到房東代開(kāi)的租房發(fā)票,備注欄寫(xiě)的:由支付方代扣代繳個(gè)稅,我們是支付方,公司報(bào)完個(gè)稅后分錄該怎么做,個(gè)稅還是公司承擔(dān),房東是不會(huì)再給我們了
老師你好,我們收到其它客戶銀行承兌匯票,然后支付給我們房東房租,但是我們房東不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)怎么做帳
你好,我們公司收到客戶給的銀行承兌匯票,然后我們吧承兌匯票轉(zhuǎn)給其他公司,其他公司轉(zhuǎn)對(duì)公給我們公司,這個(gè)分錄這么寫(xiě)
老師您好,房東房租沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們,我們用公帳付房租給房東,并做了管理費(fèi)房租,所得稅匯算清繳,除了要調(diào)增外,不用再做其它了吧
實(shí)收資本交印花稅,只要在當(dāng)年交營(yíng)業(yè)帳薄印花稅就可以了是吧,不用年年交吧
老師負(fù)債表表從分類,其他應(yīng)收款借方期初加其他應(yīng)付款借方的期初對(duì)嗎,然后期末加期末
老師,今年我們高企復(fù)審,我想問(wèn)下高新技術(shù)產(chǎn)品占總收入的比重要超過(guò)60%,請(qǐng)問(wèn),對(duì)于這塊的核查稅務(wù)人員會(huì)在哪些方面要求提供佐證判定為確實(shí)是高新技術(shù)產(chǎn)品?因?yàn)閭儸F(xiàn)在是有銷售合同和發(fā)票,但是其他的東西沒(méi)有,想咨詢一下?
老師,我們廠子賣商品給客戶,客戶少給的2000元是押金,走什么科目?為什么?
每月固定成本4萬(wàn),如何算盈虧點(diǎn)?
老師,一邊下老板其他應(yīng)付款,個(gè)人,一邊下甲方應(yīng)收,有沒(méi)有啥風(fēng)險(xiǎn)的,20%個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)、建筑工程公司、可以注冊(cè)成小規(guī)模納稅人嗎、
老師,你好, 公司剛建立,購(gòu)入需要安裝的設(shè)備,請(qǐng)技術(shù)人員指導(dǎo),招待技術(shù)人員費(fèi)用,應(yīng)計(jì)入什么科目?
老師,圖片一和圖片二是不是有點(diǎn)相矛盾?
老師,如果在當(dāng)前大環(huán)境下,客戶讓你去投資,什么意思?
我們?nèi)ツ曩I變壓器18萬(wàn)元,現(xiàn)在一直掛著帳,做的是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,但是對(duì)方也不會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)也是做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款嗎?沒(méi)有發(fā)票是不能做固定資產(chǎn)的吧
你好,可以記入固定資產(chǎn)的,就是折舊不能所得稅前扣除,需要納稅調(diào)整。
這個(gè)在稅務(wù)稽查的時(shí)候,有沒(méi)有影響,比如房東不納稅
你好,這個(gè)一般沒(méi)有影響,只要你們正常納稅就行。
但是房東收房租不納稅,變壓器轉(zhuǎn)讓者也不納稅
這種情況就看你們稅務(wù)那邊的處理,正常來(lái)說(shuō)你們不欠稅,一般沒(méi)什么大的影響。