借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
老師,請(qǐng)教一下, 順豐上月給我司物流費(fèi)用開(kāi)專(zhuān)票2W,我們也對(duì)公付了款,憑證也正常做了(借:銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀存), 結(jié)果今天順豐發(fā)現(xiàn)有三筆業(yè)務(wù)上個(gè)月錯(cuò)掛在我們賬上了,然后他們就私人微信轉(zhuǎn)賬36元給我們同事,我們同事把現(xiàn)金交到了財(cái)務(wù)這邊,出納開(kāi)了個(gè)收據(jù)給她。 這種我該如何寫(xiě)憑證呢?應(yīng)該不能去沖減之前的運(yùn)費(fèi)憑證吧,因?yàn)樯婕岸惤穑也恢涝撛趺磳?xiě)憑證合適了
老師,您好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司賬戶(hù)上收到順豐開(kāi)通月結(jié)驗(yàn)證的0.48元,這個(gè)要怎么寫(xiě)分錄呢,這個(gè)錢(qián)就是為了驗(yàn)證一下賬戶(hù)
老師您好!向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司收購(gòu)一個(gè)店鋪,收購(gòu)款呢是老板讓他朋友用私賬轉(zhuǎn)進(jìn)我司對(duì)公賬戶(hù)的,然后我司又用對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給了轉(zhuǎn)讓店鋪的二個(gè)股東,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬需要怎么做分錄,目前還沒(méi)有看到合同及收據(jù),發(fā)票等。
老師,你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在開(kāi)始要返工會(huì)經(jīng)費(fèi)了,我們這個(gè)小微企業(yè)沒(méi)有建立工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后呢工會(huì)說(shuō)把錢(qián)直接打到我們公戶(hù)上就行,不用打到工會(huì)的賬戶(hù)上,也算是走了一個(gè)捷徑,那我們這個(gè)返還的這個(gè)錢(qián)怎么做分錄就是最快的消化掉呢?
老師,請(qǐng)教一下公司的A賬戶(hù)轉(zhuǎn)票據(jù)到B賬戶(hù),按B賬戶(hù)做賬,收到31713.3元的票據(jù),支付了一個(gè)機(jī)器訂金31000元,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表怎么填例呢,我填寫(xiě)后資產(chǎn)比負(fù)債多出了31713.3元,因?yàn)檫@個(gè)是另一個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,老板說(shuō)不算借就是自家互轉(zhuǎn),這個(gè)應(yīng)該怎么填
汽車(chē)修理修配行業(yè),辦理二級(jí)資質(zhì)說(shuō)是要去稅局備案,做什么備案啊
一個(gè)人不超500的勞務(wù)開(kāi)個(gè)收據(jù)可以做賬?
24年9月份的發(fā)票未掛賬,現(xiàn)在需要付款可以把這張發(fā)票做到25年8月份里面嗎?
我們公司有一條船,期租給別人,本月收到了8.7-9.6的30天租金,這個(gè)收入確認(rèn)在下個(gè)月6號(hào)可以嗎,下個(gè)月開(kāi)票
老師好,我單位收到專(zhuān)票250萬(wàn),合同價(jià)款600萬(wàn),本次支付15萬(wàn),掛賬是按250-15還是600-15?
老師麻煩看下 這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
企業(yè)印花稅10元是用個(gè)人支付寶支付的。賬上10元印花稅的余額,應(yīng)該怎么平賬呢?需要什么資料才能入賬嗎?
你好老師,開(kāi)勞務(wù)費(fèi),前面的大類(lèi)選什么?
老師好,企業(yè)代員工繳納個(gè)人社保的部分計(jì)入哪個(gè)科目?
你好 老師 最后應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么調(diào)整
那這個(gè)一直每天發(fā)票的,就驗(yàn)證一下,這樣一直掛賬也不是辦法呀
沒(méi)有發(fā)票的
你好。驗(yàn)證的要是不用退回去了,對(duì)方不要了就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
那需要發(fā)票嗎?
你好。驗(yàn)證的這種情況不需要發(fā)票的。這個(gè)屬于往來(lái)款。
那我就放營(yíng)業(yè)外收入既可,是吧
是的這樣處理就對(duì)了。