您好 根據(jù)第一張圖片上計提的法定盈余公積跟任意盈余公積 結轉到未分配利潤得來的啊
老師,你好這道題我有些不懂算,請您教我一下哈 第一張圖是問題,用順序分配法計算出來,弄成和第二張圖片一樣的格式,把第二張圖的文字改一下改成第一張的
老師好 請問圖中(3)的應分配融資收益和應收本金減少額都是怎么算出來的呢(答案在第二張圖)
請問老師,每個月的憑證前面都要附一張本期的余額表,請問我怎么打印呢?期初 累計 期末都打印出來嗎?還是隱藏后只留下本期的呢?有圖片可以看一下嗎?第一次做賬不太明白。謝謝
前面都可以看懂請問老師第二張圖片的4050000和利潤分配都是從哪來來的
老師請問,賬面有利潤,以前購買的機械類資產(chǎn)現(xiàn)在還可以轉入盈余公積,用來抵利潤么?不知道我這樣問老師能懂么?我不專業(yè),意思就是現(xiàn)在賬面有未分配利潤,想減少未分配利潤
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分攤費用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
老師那個提取盈余公積為什么不是按本年利潤15500000提10%?那數(shù)字1350000是從哪里提取的
要彌補前面虧損200萬后再計提啊 彌補虧損200萬后是1350利潤