因?yàn)檫@些屬于支付未分配利潤范疇不是企業(yè)由于經(jīng)營活動(dòng)為獲得收入而支出的費(fèi)用。所以不能在企業(yè)所得稅前扣除。
在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),書本上股息,紅利是免稅收入,但是不得扣除項(xiàng)目中又有向投資者支付的股息,紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng),怎么理解
收入確認(rèn)的免稅收入:股息/紅利等權(quán)益性投資收益與稅前不得扣除:向投資者支付的股息/紅利等權(quán)益性投資收益,這兩個(gè)不明白,謝謝
向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)屬于企業(yè)所得稅不得扣除的項(xiàng)目是因?yàn)楣上?、紅利是免稅項(xiàng)目的原因嗎?
老師,向投資者支付的股息,紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)要交企稅,不得扣除。 然后投資者收到被投資者支付的股息,紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)不需要交稅,因?yàn)楸煌顿Y者先交稅后分紅,被投資者已經(jīng)交過了,所以投資者不需要再交稅了,可以這樣理解嗎?
向前投資者支付的股息,紅利等權(quán)益性投資的收益款項(xiàng)為什么不能在企業(yè)所得稅扣除呢?
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?