你好,做到你的項(xiàng)目成本里面的。

老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項(xiàng)目快竣工了,而且是分包出去的,等于項(xiàng)目經(jīng)理掛靠我們乙方公司的資質(zhì)承包的這個項(xiàng)目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農(nóng)民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實(shí)際上這部分人工費(fèi)甲方未按合同履行,而是直接給這農(nóng)民工發(fā)了工資,但是這部分農(nóng)民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農(nóng)民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應(yīng)付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實(shí)際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
老師 我們是房開企業(yè) 跟建筑方乙方個人也就是實(shí)際控制人簽的建筑施工合同(只是主體建設(shè))合同單價是一千對一平方,但是接著以我們甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方單價報給相關(guān)住建部門備案(我估計當(dāng)時是為了增加開發(fā)成本這樣做的,并且建筑方的承包內(nèi)容還是主體和基樁部分)現(xiàn)在甲乙雙方為了把單價提高就將甲方的部分工程讓給乙方承包了,到時候甲方要結(jié)算給乙方的,那么要怎樣操作比較合規(guī)呢?是否需要對報給住建部門的合同進(jìn)行補(bǔ)充合同承包內(nèi)容呢?我們公司對以后土增稅清算需要做足哪些補(bǔ)充事項(xiàng)保證是合規(guī)的呢?還有這樣有沒有什么風(fēng)險?
?老師,機(jī)械租賃公司承接了一項(xiàng)從農(nóng)民地里取土方的工程,雙方簽的合同里,我們要承擔(dān)農(nóng)民每畝1000元的補(bǔ)償款,我們要怎么走賬才比較合理啊
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?


就十幾萬的小活,我們憑農(nóng)民的領(lǐng)款單,做到營業(yè)外支出可以不
可以的,可以這么做的。
農(nóng)民可以不去代開發(fā)票唄,因?yàn)樯婕暗慕痤~小,他們嫌開票麻煩,好多人都不配合
你們有合同,這個不需要開發(fā)票的。
那這樣的話,不能前扣除,我們就得多承擔(dān)企業(yè)所得稅,是不
這個有合同,不需要開發(fā)票的,開不了發(fā)票可以抵扣所得稅的。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,關(guān)于有合同,就可以不再開發(fā)票就可以稅前扣除,有具體點(diǎn)的參考文件沒?
財稅〔2016〕36號附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第一條規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)(以下稱境內(nèi))銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)(以下稱應(yīng)稅行為)的單位和個人,為增值稅納稅人,應(yīng)當(dāng)按照本辦法繳納增值稅,不繳納營業(yè)稅?!?根據(jù)上述規(guī)定,施工支付給農(nóng)戶青苗賠償費(fèi),不屬于增值稅應(yīng)稅行為,不征收增值稅,農(nóng)戶無需開具發(fā)票。施工企業(yè)可以賠償協(xié)議、支付憑證、接受賠償方的簽收憑證等資料作為稅前扣除憑證。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快