對(duì)的,是的,是這么做的。
老師好。我們公司去年有12萬(wàn)應(yīng)付賬款-暫估。且已結(jié)轉(zhuǎn)工程成本。請(qǐng)問(wèn)今年3月份有發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得
請(qǐng)問(wèn),我們是勞務(wù)公司,今年開(kāi)票出去,可能會(huì)有100萬(wàn)今年轉(zhuǎn)不到,明年才轉(zhuǎn),那做賬的成本是先可以按暫估了
請(qǐng)問(wèn)一下 我們?nèi)ツ攴ㄈ俗约簤|資付房租費(fèi)暫估的費(fèi)用 今年到的發(fā)票 可以放在去年入賬嗎 還有法人到去年年底掛賬了幾萬(wàn) 可以拿他墊付的房租費(fèi)也就是今年的發(fā)票沖去年的暫估成本嗎
會(huì)計(jì)小白一名,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開(kāi)來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開(kāi)普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開(kāi)票額,所以想開(kāi)負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過(guò)審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個(gè)員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬(wàn) 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
那暫估的成本,是不是要在明年匯算清繳之前付出去哇
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
如果5月之前沒(méi)有付,是不是暫估成本的就要算成利潤(rùn)
是的是的,是這么做的。