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Q

老師,單位是工程施工企業(yè),做消防工程,有2個項目,第2個項目的員工預支工資5000元,應該怎么做賬,謝謝老師

2022-12-05 10:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-05 10:29

借其他應收款、職工貸銀行存款5000。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:30

老師,是支付給員工的工資,為什么要進其他應收款

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:32

你好,不是預支的嗎?如果是正常發(fā)放工資的話,借應付職工薪酬工資貸銀行存款。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:35

老師,不計入這個項目成本里面嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:39

做這個項目里面,你當月計提不就可以啦?借工程施工B項目工資貸應付職工薪酬工資, 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務,成本發(fā)放的時候,一般都是次月發(fā)放,你們是當月發(fā)放當月的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:39

借應付職工薪酬工資貸,銀行存款正常發(fā)放去做這個。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:43

老師,現(xiàn)在這個B項目都發(fā)生的是材料人工的成本,還沒有結(jié)算收入,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:46

還是先把這些材料,人工費用先匯總計入工程施工這個項目,貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:47

沒有收入的不結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:48

老師,工資不是當月,是10天給員工支付一次工資

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:49

借工程施工工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:52

老師,那就是這個月先把現(xiàn)在發(fā)生的材料人工費用,都歸集到工程施工這個科目下,貸銀行存款,等貨款什么時候收回在結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧,老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:54

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 10:58

老師,那像這個員工,用單獨體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:58

你好,正常發(fā)放的,不需要單獨提現(xiàn)。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 11:01

老師,這個是還沒到發(fā)工資的時候,他提前跟老板預支的,他工資是8000元,預支了5000元

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 11:02

老板的意思就是,給他記賬,他拿走5000元,到發(fā)工資的時候,在補發(fā)3000元就行了

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齊紅老師 解答 2022-12-05 11:04

借其他應收款職工貸其他應付款老板。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 11:04

發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬工資,貸其他應收款,職工銀行存款少給他發(fā)放5000就是了。

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齊紅老師 解答 2022-12-05 11:04

計提的工資沒有給你做,自己做。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 11:06

老師,那就是這個員工他預支工資,一共記2次,一次是計入成本,一次是單獨記入其他應收款,是吧老師

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齊紅老師 解答 2022-12-05 11:10

都是預支的話,都應該是其他應收款 然后你計提的時候,這個屬于成本當月計提當月的。

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快賬用戶1746 追問 2022-12-05 11:14

老師,其他人沒預支,就是這個B項目的員工,預支了5000元的工資,我需要把他放入成本里面嗎,還是現(xiàn)在先放在其他應收款里,成本里面就不要在添加了

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齊紅老師 解答 2022-12-05 11:23

可以的,可以這么做的。

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借其他應收款、職工貸銀行存款5000。
2022-12-05
您好! 行政事業(yè)單位在建工程賬務處理 1、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入改建、擴建或修繕等時, 借:在建工程 貸:非流動資產(chǎn)基金--在建工程 同時, 借:非流動資產(chǎn)基金--固定資產(chǎn)累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、實際支付的工程價款, 借:在建工程 貸:非流動資產(chǎn)基金--在建工程 同時, 借:事業(yè)支出/經(jīng)營支出 貸:財政補助收入/零余額賬戶用款額度/銀行存款
2024-01-05
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2023-02-10
您好,那您這個業(yè)務不合理,應當是甲支付給乙
2023-04-04
你好; 你們是修建方的話;? 你計入營業(yè)外支出去 ; 這部分如果是合同約定的違約金罰款; 你們可以稅前扣除的? ?
2022-12-13
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