借其他應收款、職工貸銀行存款5000。
老師,第一次做建筑行業(yè)的賬,想請問幾個歸類問題 第一,負責項目的員工吃飯費用計入工程施工下面哪里合適?施工干活人員的飯費呢?(兩問) 第二,為工程項目買的扳手,螺絲鋸條,石灰等計入工程施工下面哪里合適? 第三,清洗施工機器上的鉆眼花費計入工程施工下面哪里合適? 第四,措施費指什么? 第五,租車運工地上的渣土,這個費用可以計入工程施工下面的機械使用費嗎? 建筑行業(yè)小白,謝謝老師了!
老師,單位是工程施工企業(yè),做消防工程,有2個項目,第2個項目的員工預支工資5000元,應該怎么做賬,謝謝老師
1.有一個事業(yè)單位是學校,學校建設學生餐廳項目,因建筑面積、竣工驗收、消防問題等被罰款 95萬元后,這個應該怎么記賬? 2.未經(jīng)施工方簽字認可,將罰款支出抵頂了施工單位的質(zhì)保金。 請問這個學校不符合什么規(guī)定?謝謝
老師你好,我們單位是建筑企業(yè),公司承包的工程轉(zhuǎn)包給施工隊施工甲,其中有個別項目施工隊再分包給他人(乙)施工,乙的工程款由公司支付,乙給公司開具增值稅發(fā)票,整體工程還得和甲結(jié)算,那么乙支的工程款如何做賬務處理,麻煩老師給解答,謝謝!
老師 支應急物資庫建設工程 這個怎么做會計憑證?消防隊事業(yè)單位 謝謝
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時調(diào)整嗎?
請問老師,這23年發(fā)票沒入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務公司,增值稅一般納稅人,開票金額假如為100萬,代發(fā)工資99萬,剩余1萬,按照財稅【2016】12號文是否符合減免教育費附加和地方教育費附加,
老師,實收資本印花稅是按次申報嗎?
公司稅務注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務局嗎
4月份門診工傷 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險 8082.4 醫(yī)保 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個股東,a公司和b公司之間的交易算不算關聯(lián)交易,匯算清繳時要不要填關聯(lián)交易那個表,a公司的分公司和b公司算不算關聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關聯(lián)交易那張表
老師,是支付給員工的工資,為什么要進其他應收款
你好,不是預支的嗎?如果是正常發(fā)放工資的話,借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
老師,不計入這個項目成本里面嗎
做這個項目里面,你當月計提不就可以啦?借工程施工B項目工資貸應付職工薪酬工資, 確認收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務,成本發(fā)放的時候,一般都是次月發(fā)放,你們是當月發(fā)放當月的嗎?
借應付職工薪酬工資貸,銀行存款正常發(fā)放去做這個。
老師,現(xiàn)在這個B項目都發(fā)生的是材料人工的成本,還沒有結(jié)算收入,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
還是先把這些材料,人工費用先匯總計入工程施工這個項目,貸銀行存款
沒有收入的不結(jié)轉(zhuǎn)成本,確認了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,工資不是當月,是10天給員工支付一次工資
借工程施工工資貸應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
老師,那就是這個月先把現(xiàn)在發(fā)生的材料人工費用,都歸集到工程施工這個科目下,貸銀行存款,等貨款什么時候收回在結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧,老師
是的是的,是這么做的。
老師,那像這個員工,用單獨體現(xiàn)嗎
你好,正常發(fā)放的,不需要單獨提現(xiàn)。
老師,這個是還沒到發(fā)工資的時候,他提前跟老板預支的,他工資是8000元,預支了5000元
老板的意思就是,給他記賬,他拿走5000元,到發(fā)工資的時候,在補發(fā)3000元就行了
借其他應收款職工貸其他應付款老板。
發(fā)工資的時候,借應付職工薪酬工資,貸其他應收款,職工銀行存款少給他發(fā)放5000就是了。
計提的工資沒有給你做,自己做。
老師,那就是這個員工他預支工資,一共記2次,一次是計入成本,一次是單獨記入其他應收款,是吧老師
都是預支的話,都應該是其他應收款 然后你計提的時候,這個屬于成本當月計提當月的。
老師,其他人沒預支,就是這個B項目的員工,預支了5000元的工資,我需要把他放入成本里面嗎,還是現(xiàn)在先放在其他應收款里,成本里面就不要在添加了
可以的,可以這么做的。