最好一期直接沖平就是了哈
老師,請問2019年的長期待攤費(fèi)用一直未攤銷,今年需要把剩余的全部攤銷,怎么處理比較好呢
長期待攤費(fèi)用攤銷,裝修。攤到最后剩余0.0幾的余額,怎么調(diào)整。需要做清理嗎?
2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入長期待攤費(fèi)用,攤銷年限為3年,2022年9月提前將該房屋歸還,當(dāng)月將剩余的17個月的長期待攤費(fèi)用一次性攤銷,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時資產(chǎn)折舊'攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額
去年年底暫估了130萬的裝修費(fèi),借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)貸應(yīng)付賬款-暫估,并且開始攤銷,借管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)。年后1月來了300萬的票,我把去年暫估的紅字沖銷,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)紅字130萬貸應(yīng)付賬款-暫估紅字130萬,1月來的票,借長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)300萬,貸銀行存款/應(yīng)付賬款300萬。然后1月按剩余未攤銷的金額和月份繼續(xù)攤銷。這樣對嗎
老師,公司有筆攤銷費(fèi),每月攤銷分類 借:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi) 9016.86 貸:長期待攤費(fèi)-展示費(fèi) 3月余額表:管理費(fèi)用-攤銷費(fèi)借方余額-9016.86,這個負(fù)數(shù)是表示多攤銷了嗎,應(yīng)該怎么調(diào)整
毛利2個點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價收入乘2個點(diǎn)
老師工資薪金個稅每月申報日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個價錢一共5個,就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個需要改價錢,我這個怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機(jī)存了3萬,第一筆一萬15:47存入,第二次16:24存入2萬,做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫存現(xiàn)金30000。庫存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請問,與公司對賬時候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個人27900元增值稅,城市,教育附加稅個人已交,請問怎么做會計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個哪個對啊
個體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,
如果剩余的,數(shù)額在下一期做平可以嗎?需要像固定資產(chǎn)那樣,做個清理嗎 還是攤完就可以
是的,就是那個意思的哈
這個沒回答問題?。磕莻€意思,指的是什么?
就是你說的那樣操作就是了
可是我說了2種,是要像固定資產(chǎn)做個清理,還是直接攤完就可以
固定資產(chǎn)就是清理呀,長期待攤直接攤銷完畢