這里填寫的是不含稅的寫首歌。
老師,我們公司是2018年5月設(shè)立,2019年11月登記為一般納稅人,屬于現(xiàn)代服務(wù),適用加計(jì)抵減10%的政策。這個(gè)適用加計(jì)抵減政策的聲明,麻煩你幫我看一下適用政策2020年的,那這個(gè)銷售額計(jì)算期起和止應(yīng)該選什么時(shí)間段的?
納稅人在填寫《適用加計(jì)抵減政策的聲明》時(shí),銷售額占比計(jì)算期間如何填寫? 我們是2021.7月份升為一般納稅人的,這個(gè)銷售額應(yīng)該怎么填寫呢,多久的銷售額?
老師想問(wèn)下 增值稅加計(jì)抵減政策聲明里四項(xiàng)服務(wù)銷售額是指的年銷售收入嘛?
老師,這個(gè)適用15%加計(jì)抵減政策的聲明里,銷售額這兒填的是含稅的么
老師,廣告公司適用于加計(jì)抵減政策,需要填寫一個(gè)加計(jì)抵減的聲明,該怎么填寫呢
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個(gè)科目貸方余額是10萬(wàn),可不可以把這個(gè)科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)后才能填報(bào)的嗎?
老師,問(wèn)下就是我們門店裝修請(qǐng)了臨時(shí)工,付這個(gè)費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個(gè)稅的問(wèn)題,員工是3月份入職,3月份用給申報(bào)個(gè)稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)?
實(shí)際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來(lái)沒(méi)做過(guò),老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個(gè)人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來(lái)款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說(shuō)直接在一般戶發(fā)?
填寫的是不含稅的銷售額
那老師,這里填的是開票系統(tǒng)里的銷售額,還是確認(rèn)收入里的?因?yàn)檫@兩個(gè)不一致,有放到預(yù)收賬款里的錢
看增值稅的銷售額。
就是說(shuō)要跟開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)一致是么?
你好是的,是這么做的。
就是說(shuō),累計(jì)9-11月,開票系統(tǒng)里不含稅銷售金額對(duì)吧
你好,這個(gè)時(shí)間你自己算,具體的是什么業(yè)務(wù)的,從九月份開始轉(zhuǎn)了一般納稅人的嗎?如果是的話是這么做的。
我們注冊(cè)公司的時(shí)候就是一般納稅人
那你們從幾月份開始是一般納稅人的?