年末做就可以到12月底。
每月末,本年利潤都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配~未分配利潤嗎
借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 這個會計分錄是每月都做還是季末做!還是年末只做一次
老師,請問一下年末的時候需要做一筆本年利潤轉(zhuǎn)給利潤分配未分配利潤的分錄嗎?是借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借利潤分配-未分配利潤,貸本年利潤,這筆業(yè)務(wù)每個月都要進(jìn)行做嗎?還是每年年末一次?
老師,這個“結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤的分錄是年末利潤的分錄是年末做呢還是每個月末都做?
公司要注銷,個稅只有法人一個人,申報個稅沒發(fā)工資,是不是要把個稅申報表改了
請問老師,甲單位租賃的乙社區(qū)的平房,甲單位支付的水費電費,雖然直接支付給電力局和水利部門,但是因為平房的所有權(quán)是乙社區(qū)的,因此發(fā)票的單位名稱都是乙社區(qū),請問甲單位企業(yè)所得稅匯算清繳可以稅前扣除么。乙社區(qū)寫了個說明,說明這個平房是甲方使用的,并且水電費也是甲方自行支付的,也有甲方和乙社區(qū)的合同。
請問廠房在建工程期間有一筆倉儲收入 該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師 就是現(xiàn)在老板把所有U盾 銀行卡都拿走了,我不能打流水,那我怎么做賬呀。他招到新來的會計,我要跟他交接,他把東西都拿走了,我現(xiàn)在怎么交接呀,這會我都不知道做啥,我是不是得他股東說說呀
有個個體戶幫忙我們做廣告的。。結(jié)果錢預(yù)付給他們后。忘記開票給我們。過了段時間注銷了咋辦。賬平不了了
老師好,上個月沖紅了一張發(fā)票,并同等金額開了一張,計入其他業(yè)務(wù)收入,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入只結(jié)轉(zhuǎn)了正數(shù)的收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)的收入,本月發(fā)現(xiàn)了這個錯誤,本月結(jié)轉(zhuǎn)收入時手動結(jié)轉(zhuǎn)上個月未結(jié)轉(zhuǎn)的負(fù)數(shù)收入可以嗎?
老師 我們成本類,(油費,運費,租賃費,爆破工程服務(wù)費)繳納印花稅稅率分別是多少
老師寶馬4s店都交什么稅費?下午去面試。好怕問到。有什么稅收優(yōu)惠不?感謝跟我說下
老師,因為公司的資金不夠,然后員工離職了,在員工離職兩個月后發(fā)工資正常嗎?會被查嗎
老師4s,店的成本除了買車還有具體什么成本,人工維修費,材料費。?下去面試。賬務(wù)處理是怎樣的?成本是用主營業(yè)務(wù)成本?
年末做就可以的,在12月底做
哦哦,那每月結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤這個科目余額里掛著就可以是吧,月末相關(guān)本年利潤的分錄就是需要把損益類結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里就可以對不對呀
是 損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤有余額就可以。