同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費13000

分錄詳細(xì)些)向長江公司出售102#產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明:102#產(chǎn)品1000件,單價為100元,增值稅為13000元,價稅款尚未收到
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中級三科,哪科最簡單
老師你好:我應(yīng)收賬款做了100元,實際只收到了80元,那20元的錢怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請問食品安全管理員初級需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實的記內(nèi)賬業(yè)務(wù),那個銷項稅和進(jìn)項稅都提不提?因為我們有涉及到進(jìn)項都開的專用發(fā)票,銷項也有開了發(fā)票,辦公用房租賃費也開的增值稅專用發(fā)票,就想核一個真實的業(yè)務(wù),就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進(jìn)項的成本是否進(jìn)項稅也都分別體現(xiàn)出來
老師,我有個問題想問問你,就是稅務(wù)局稽查需要我提供 23 年固定資產(chǎn)計提折舊的會計憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個會計,可能沒接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?
我單位支付了一家勞務(wù)費,對方開不出發(fā)票,說能不能找另外一家勞務(wù)公司給你們開,另外一家勞務(wù)公司給你們做一個委托支付給我們河北布歌的情況說明,這樣可行否
老師,請問,旅游行業(yè),專門賣票的,可以享受差額嗎?
請董老師解答,請問老師,38題,解析中,商品是乙公司買進(jìn)來做了國定資產(chǎn),也沒有一次性進(jìn)損益,1000萬的凈利潤,頂多有有一個月的折舊在里面,就是調(diào)增900/10/12=7.5
樸老師 您再來幫我看這個問題 就是老師你早上回復(fù)我的這個問題,我查了資料之后還有疑問。您的回答:司機(jī)剩余收入交稅分兩種情況: 簽勞動合同、單車承包 / 承租的,按 “工資薪金所得” 繳個稅。 個體運營或掛靠經(jīng)營的,按 “個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得” 繳個稅。 我的問題:第一:出租車公司收取的管理費,就看車的所有權(quán)是哪一方,如果是歸出租車公司就是按交通運輸9%交增值稅,如果是屬于司機(jī)的就不收增值稅,是吧?第二:那自然人個人或者是個體戶提供的“個體經(jīng)營或者掛靠經(jīng)營”,那需要交增值稅嗎?這里是不是受按此起征點的限制?我想知道這里的增值稅是怎么交的。謝謝