母公司能開發(fā)票嗎? 開不了的最好是直接支付給個(gè)人,企業(yè)沒有利潤的,母子公司都給他們申報(bào)個(gè)稅,一個(gè)職工可以有兩處工資,但是只能在一個(gè)企業(yè)繳納社保。
子公司接收母公司打款,用于給母公司員工上社保發(fā)工資交個(gè)稅,子公司給母公司開發(fā)票,完整的發(fā)票內(nèi)容是什么呢
占股60%的母子公司,母公司的人員為子公司服務(wù),子公司給母公司打款為其人員開工資,人員在母公司交社保,這打款賬務(wù)處理怎么做,謝謝
老師,我們母公司因?yàn)榻?jīng)營不善,賬戶凍結(jié),稅盤也凍結(jié)了,老板現(xiàn)在用子公司接的業(yè)務(wù)在做,但公司老員工都是跟母公司簽的合同,人事個(gè)稅也在母公司賬戶申報(bào)的,實(shí)際打款從子公司打的,那這人員工資到底是算母公司的成本還是子公司的成本
老師,我們是集團(tuán)下屬子公司,人員工資在母公司開,年底想在子公司給員工發(fā)點(diǎn)獎(jiǎng)金,這款轉(zhuǎn)到母公司對(duì)方用不用開發(fā)票還是收據(jù)?要是在子公司發(fā),人員工資不在子公司,怎么處理合理?謝謝老師
子公司實(shí)繳注冊(cè)資金為0,賬上沒錢,母公司借款給子公司用作員工工資社??劭钣?。 母公司借其他應(yīng)收款-子公司、貸銀行存款 子公司借銀行存款、貸其他應(yīng)付款-母公司 這么做分錄對(duì)不對(duì)
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對(duì)方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請(qǐng)問我們貨款收不會(huì),如果起訴對(duì)方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請(qǐng)問付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對(duì)方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對(duì)方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請(qǐng)專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
母公司可以開發(fā)票,現(xiàn)在是員工都在母公司交的社保,開的工資,只不過是子公司把錢打到母公司了
你好,那就可以,母公司給子公司開發(fā)票,正常做成本費(fèi)用。
母公司開出發(fā)票的屬于收入,支付給職工的屬于成本。