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我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分?jǐn)?萬作為收入確認(rèn),開出的發(fā)票按一定的時(shí)間開具首期 中期 末期,對(duì)方也是根據(jù)發(fā)票打款,發(fā)票附在收入分?jǐn)偙砗竺?,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄。

2022-12-03 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-03 10:09

你好 開發(fā)票也得做 就開三次 你得有無票收入的 開了發(fā)票沖無票收入

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快賬用戶7682 追問 2022-12-03 10:26

你可能沒明白我的意思,我們每月已經(jīng)按月去確認(rèn)收入,做賬已經(jīng)確認(rèn)收入了,只是說開票這個(gè)票要不要再做分錄

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齊紅老師 解答 2022-12-03 10:29

如果你之前做了無票收入,后期開了發(fā)票需要重之前的無票收入,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶7682 追問 2022-12-03 10:30

那分錄怎么做,我們是每月都確定收入了,

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齊紅老師 解答 2022-12-03 10:32

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后后期你開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶7682 追問 2022-12-03 10:39

如果按沖紅的做法,按月確認(rèn)收入就沒有啥意義了啊

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齊紅老師 解答 2022-12-03 10:42

有 再紅沖的當(dāng)月你的收入還是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒有影響。

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你好 開發(fā)票也得做 就開三次 你得有無票收入的 開了發(fā)票沖無票收入
2022-12-03
你好; 你們合同是什么業(yè)務(wù)的; 這樣好判斷? ; 你們是一次性開票 還是什么情況; 才好判斷的??
2022-12-02
你每個(gè)月確認(rèn)收入沒有確認(rèn)增值稅吧,開票時(shí)沖收入,貨應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2022-06-09
您好,這些分錄對(duì)的,往來平了
2023-05-18
同學(xué)你好 可以的,按月就可以
2020-09-14
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