你好 開發(fā)票也得做 就開三次 你得有無票收入的 開了發(fā)票沖無票收入
因我司簽訂的合同都是跨年度的項(xiàng)目 比如簽訂周期22.2-23.1(一年),貨款分首期,中期,末期,考慮到開具的發(fā)票可能不是本年度的所屬期,所以收到合同就賬務(wù)處理按月進(jìn)行分?jǐn)偞_認(rèn)收入,那我開具發(fā)票的時(shí)候的賬務(wù)處理要怎么做?
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分?jǐn)?萬作為收入確認(rèn),如果開出的發(fā)票附在收入分?jǐn)偙砗竺?,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄
我們是按合同平攤分月做,比如合同12萬,按月分?jǐn)?萬作為收入確認(rèn),開出的發(fā)票按一定的時(shí)間開具首期 中期 末期,對(duì)方也是根據(jù)發(fā)票打款,發(fā)票附在收入分?jǐn)偙砗竺?,這樣可以嗎,還是說開票的那一筆也要做筆分錄。
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉庫租賃及場地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬,貸:銀行存款 12萬,之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長期待攤費(fèi)用 12萬 貸:其他應(yīng)付款 12萬,然后從2月開始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬,貸:長期待攤費(fèi)用 1萬。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問下這樣做對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?,因?yàn)檫€有1月份和2月份也收到過租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開票來的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無論我確認(rèn)的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
老師,您好!我公司給a員工打了20萬,是信息服務(wù)費(fèi),可是這a員工因個(gè)人原因在稅務(wù)局代開不了發(fā)票,去年給開了,可今年稅務(wù)局說反正什么原因開不了,他用別人名義開發(fā)票,關(guān)鍵錢是給a員工打的錢,這種情況怎么做分錄比較合適?
23年匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)補(bǔ)交了5萬,在24年5月做了一筆會(huì)計(jì)分錄借:利潤分配-未分配利潤5萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅5萬 這5萬不需要在24年的企業(yè)所得稅匯算清繳表里面做什么操作吧
老師,第二學(xué)歷的大學(xué),在填寫工商年報(bào)的時(shí)候算高校畢業(yè)生嗎?
注銷一般納稅人,專管員讓調(diào)庫存調(diào)為零,怎樣調(diào)合理一點(diǎn)啊
審計(jì)讓公司提供22-24年序時(shí)賬,我需要一個(gè)月一個(gè)月導(dǎo)出嗎,一年一年導(dǎo)出可以不,沒接觸過審計(jì)
一廠家進(jìn)一原材料A加工成B,而B又進(jìn)一步加工成c進(jìn)行銷售。請(qǐng)問如何記賬?
請(qǐng)問老師,我們這個(gè)月有報(bào)關(guān)的數(shù)據(jù)也已經(jīng)提交也有報(bào)關(guān)單下來,但是我在電子口岸查不到退稅聯(lián),然后供應(yīng)商開了采購發(fā)票給我們,但是我們還沒有收到結(jié)匯的款,想問一下這個(gè)月需要開出口發(fā)票嘛還是下個(gè)月開也可以呢?
這個(gè)月要交很多增值稅,是可以選擇申報(bào) 先不交,然后等著下個(gè)月開進(jìn)來的發(fā)票抵嗎
公司購買工業(yè)儀表檢測設(shè)備,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老板要寫收入和支出,支出他包含成本+費(fèi)用+稅金及附加+所得稅費(fèi)嗎?
你可能沒明白我的意思,我們每月已經(jīng)按月去確認(rèn)收入,做賬已經(jīng)確認(rèn)收入了,只是說開票這個(gè)票要不要再做分錄
如果你之前做了無票收入,后期開了發(fā)票需要重之前的無票收入,然后再做發(fā)票的。
那分錄怎么做,我們是每月都確定收入了,
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 然后后期你開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
如果按沖紅的做法,按月確認(rèn)收入就沒有啥意義了啊
有 再紅沖的當(dāng)月你的收入還是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制來做的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒有影響。