 
                            您好,可以走管理費(fèi)用的差旅費(fèi)的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師公司員工出差,住宿費(fèi)入賬什么科目,開的增值稅專用發(fā)票
老師好,員工出差住宿取得的住宿費(fèi)發(fā)票抬頭開給公司的專票,可以抵扣嗎
老師出差住宿費(fèi),開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
 
                老師好。我公司賣了一臺(tái)二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個(gè)人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個(gè)稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護(hù)客戶業(yè)務(wù)費(fèi)用找了張餐費(fèi)的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費(fèi)嗎還是必須做招待費(fèi)
老師好,請問我公司賣了一個(gè)二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項(xiàng)目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個(gè)是正的10,一個(gè)是-10?正負(fù)號(hào)相反數(shù)都是賣虧了的那個(gè)錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個(gè)客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個(gè)做法風(fēng)險(xiǎn)小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?


這樣的抵扣沒問題是吧
嗯對,這個(gè)是沒關(guān)系的
老師員工拿來6張發(fā)票寫在一張報(bào)銷單里了,然后做賬,這6張發(fā)票我要記到一張憑證里來做嗎
嗯對,這個(gè)是可以的
我的意思我不想寫在一個(gè)憑證里覺得那樣亂,可是就一張報(bào)銷單,我想一張發(fā)票做一張憑證里因?yàn)闃I(yè)務(wù)不一樣
6張發(fā)票不是一個(gè)業(yè)務(wù)?
對的,有住宿費(fèi),購買電腦的,買打印機(jī)的,都是這個(gè)員工代墊的,這樣得讓他一張?zhí)钜粋€(gè)報(bào)銷單嗎
對,那樣的話,就不能寫一個(gè)了
這樣要是涉及的發(fā)票多一張發(fā)票寫一個(gè)報(bào)銷單也挺麻煩的有什么好的方法嗎
嗯對,目前來說這個(gè)就是好的了
如果幾個(gè)類型業(yè)務(wù)寫一個(gè)報(bào)銷單這樣不行是吧
嗯對是這個(gè)意思的
老師附件張數(shù)算上這個(gè)報(bào)銷單嗎
算,這個(gè)要按照1算的
老師你確定一個(gè)業(yè)務(wù)填寫一個(gè)報(bào)銷單嗎,費(fèi)用報(bào)銷單里好多欄呢
就是比如說,吃飯的一個(gè),住宿的一個(gè),這樣來的,越大的公司,報(bào)銷流程越詳細(xì)