學(xué)員你好,計(jì)算如下 消費(fèi)稅=180*0.2+50*2000/10000*0.5+150*0.2+50*2000/10000*0.5=76 增值稅=180*0.13+150*0.13=42.9

某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月生產(chǎn)銷(xiāo)售糧食白酒100噸,取得不含稅銷(xiāo)售額480萬(wàn)元,同時(shí)收取包裝費(fèi)15萬(wàn)元,包裝物押金5萬(wàn)元,已知糧食白酒消費(fèi)稅稅率為20%定額稅率為0.5元/500克,請(qǐng)計(jì)算酒廠應(yīng)納增值稅,消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。
某公司是一家白酒,生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年一月銷(xiāo)售糧食白酒50噸,取得不含稅額200萬(wàn)元,薯類(lèi)白酒480噸,取得不含稅銷(xiāo)售額160萬(wàn)元。白酒消費(fèi)稅比例稅率20%,定稅率0.5元/500克。計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅額。
丙白酒有限公司為增值稅一般納稅人,7月銷(xiāo)售糧食白酒80噸,取得不含增值稅銷(xiāo)售額400萬(wàn)元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/斤。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷(xiāo)售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷(xiāo)售額120萬(wàn)元;暮類(lèi)白酒50噸,取得不合增值稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年6月銷(xiāo)售糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷(xiāo)售額120萬(wàn)元;暮類(lèi)白50噸,取得不合增值稅銷(xiāo)售額150萬(wàn)元。已知白酒消費(fèi)稅比例稅率為20%;定額稅率為0.5元/500克。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅領(lǐng)。
現(xiàn)在文化有限公司投資影視公司10萬(wàn),明年才有分成,影視公司給我們分成的時(shí)候,怎么開(kāi)票給對(duì)方,然后從投資開(kāi)始到收的分成這個(gè)過(guò)程的賬務(wù)怎么處理
公司注冊(cè)剛開(kāi)始有一個(gè)公司是入股的,后面注冊(cè)后,不入股了,也沒(méi)有打投資款,要如何處理
我們是重慶市榮昌區(qū)寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),然后我們這次舉辦了一個(gè)嘉年華的活動(dòng),請(qǐng)來(lái)了教授兩個(gè)人,每個(gè)人有 3000 塊錢(qián)的授課費(fèi)。然后這個(gè)授課費(fèi)我們是直接從寵物協(xié)會(huì)的公賬上轉(zhuǎn)入教授的個(gè)人賬戶,是轉(zhuǎn) 3000,還是轉(zhuǎn)他的,如果是按 3000,按他的那個(gè)勞務(wù)報(bào)酬 440 的稅率,那就是轉(zhuǎn) 2560。但是這個(gè)教授肯定不愿意,到他他的賬還是只能嗯只能只能給他轉(zhuǎn) 3000 塊錢(qián),那么對(duì)于我們寵物協(xié)會(huì),我們這個(gè)賬該怎么算?我們要這個(gè)必須要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎?然后開(kāi)勞務(wù)發(fā)票這個(gè)金額開(kāi)多少?稅率是多少?因?yàn)榻淌趯?shí)際到賬必須是 3000 塊錢(qián)。
老師,如果收到項(xiàng)目投資款怎么記賬?還有后期該怎么操作呢?
郭老師,實(shí)繳注冊(cè)資本后,現(xiàn)在可以減資嗎,2000萬(wàn),可以減到多少,200萬(wàn)可以嗎
注冊(cè)公司的地址,可以?xún)杉夜驹谕粋€(gè)地址同一層樓嗎?比如說(shuō)Ab公司,注冊(cè)工商地址在東發(fā)街130號(hào)一樓,工商核實(shí)地址說(shuō)是ab公司各一個(gè)房間
一個(gè)人可以注冊(cè)幾個(gè)公司法人?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)軟件企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)票上的軟件名稱(chēng)必須與開(kāi)出去的發(fā)票上的名稱(chēng)是一樣才能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
您好,老師,如果需要交納企業(yè)所得稅滯納金,如何計(jì)算呢,是按照發(fā)票時(shí)間還是季度報(bào)表申報(bào)截止時(shí)間開(kāi)始計(jì)算呢?謝謝
老師稅務(wù)局查出來(lái)我們沒(méi)有成本票 讓我們補(bǔ)繳納所得稅,9月底我是虛暫估了一些成本 ,然后稅務(wù)局查出來(lái)了 我這個(gè)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)呢 成本票是后面才回來(lái)


城建稅=(76+42.9)*稅率 教育費(fèi)附加=(76+42.9)*0.03=3.567