香港公司是分公司吧
一個(gè)國(guó)內(nèi)公司,一個(gè)香港公司, 國(guó)內(nèi)公司賣貨給香港公司, 這兩個(gè)公司需要合并報(bào)表, 1、 我是不是要把國(guó)內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和香港公司的采購(gòu)商品對(duì)沖? 2、國(guó)內(nèi)的 應(yīng)收賬款和 香港的應(yīng)付賬款對(duì)沖? 3、如果國(guó)內(nèi)的有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的匯兌損益, 我對(duì)沖 香港應(yīng)付賬款時(shí), 國(guó)內(nèi)的匯兌損益 是不是也要對(duì)沖? 4、國(guó)內(nèi)已結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 要和香港的什么科目對(duì)沖? (已回答過這個(gè)問題的老師,麻煩不要回答,謝謝您)
老師,你好!現(xiàn)有個(gè)問題向你請(qǐng)教一下: 廣州企業(yè)付了一筆品牌策劃費(fèi)給香港公司,香港公司的人員什么的都是在香港,提供的服務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)提供的,香港公司在大陸沒有設(shè)立辦公場(chǎng)所,請(qǐng)問下這種情況下廣州企業(yè)需要做非貿(mào)付匯的代扣代繳嗎
老師,請(qǐng)問,我們公司在香港公司設(shè)立了一個(gè)子公司,現(xiàn)在需要這個(gè)子公司代收代付客戶的保證金,資金平來平走,我們年底要付給子公司服務(wù)費(fèi),我公司是國(guó)內(nèi)大陸的公司,我們需要交增值稅嗎?國(guó)內(nèi)公司拿什么憑證做賬呢?香港那邊是開形式發(fā)票的。
新成立了一個(gè)香港公司,再開香港匯豐賬戶,為什么需要提供國(guó)內(nèi)公司的信息的?大不明白
老師 我們國(guó)內(nèi)公司幫香港客戶代收了一筆款項(xiàng) 然后因?yàn)檗D(zhuǎn)賬給香港需要業(yè)務(wù)背景資料(例如交易合同之類的) 因?yàn)榻o代收協(xié)議銀行柜臺(tái)沒有辦法轉(zhuǎn)回給香港 我們通過返還給香港公司的員工歸還這個(gè)代收款 然后那個(gè)員工返還給香港公司 是否可以 會(huì)不會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn) 這邊能提供的材料就是雙方簽署的代收款協(xié)議
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,一般這種都需要提供國(guó)內(nèi)資料嗎,是為什么,不大懂
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)需要提供
因?yàn)橐袃?nèi)地身份證明
要提供國(guó)內(nèi)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行流水等,那這種提供去開匯豐,對(duì)國(guó)內(nèi)公司沒什么影響的吧
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)沒影響的