你好同學(xué),這個(gè)月是可以的,沒(méi)問(wèn)題。
老師,一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計(jì):8400塊錢,我一月份做帳時(shí)的分錄:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個(gè)問(wèn)題我不知道怎么處理,每個(gè)人的300塊錢加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅,但是這300塊錢上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了,那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師,我們公司2月份收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)200多塊錢,這個(gè)月申報(bào)增值稅忘記加上去了,我可以下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候一起申報(bào)嗎?
老師我們公司一月份發(fā)的春節(jié)福利,但是申報(bào)個(gè)稅時(shí)忘了把這筆福利加進(jìn)去就申報(bào)了,而且已經(jīng)繳款了,可以在二月報(bào)的時(shí)候再加進(jìn)去一起申報(bào)嗎
您好,老師,我問(wèn)下,我10月份的個(gè)稅還沒(méi)有報(bào),但是我又測(cè)了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問(wèn)下,我10月份的個(gè)稅還沒(méi)有報(bào),但是我又測(cè)了11月份的工資表,加了20幾個(gè)新人,我現(xiàn)在報(bào)10月的個(gè)稅的時(shí)候,提示我加的這20幾個(gè)新人必須填寫工資薪金。但是我又不報(bào)在10月份的個(gè)稅了,加的這幾個(gè)我要報(bào)在11月份的個(gè)稅里,我能不能10月份把這幾個(gè)人加上0申報(bào)呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個(gè)稅報(bào)掉,等報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候在加上???哪樣做適合?
非居民在2處取得工資,工資分別是1萬(wàn)和3萬(wàn),兩個(gè)公司分別申報(bào)和合在一起申報(bào)檔位不一樣,匯算清繳非居民是累計(jì)收入不
老師,請(qǐng)問(wèn)單位有工會(huì)獨(dú)立賬戶的返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么提出來(lái)?
請(qǐng)教老師一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,接受銀行委托,在其銀行開(kāi)設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個(gè)月。請(qǐng)問(wèn)老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請(qǐng)教:財(cái)務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級(jí)科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個(gè)內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開(kāi)始,上個(gè)會(huì)計(jì)就做了3.4.5號(hào)三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號(hào)業(yè)務(wù)開(kāi)始記,上個(gè)會(huì)計(jì)的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對(duì)余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開(kāi)具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項(xiàng)目部購(gòu)買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營(yíng)業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒(méi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入(之前會(huì)計(jì)直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒(méi)紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營(yíng)業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國(guó)企代采購(gòu)固定資產(chǎn)。采購(gòu)的固定資產(chǎn)開(kāi)具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
直接把這600? 薪金所得報(bào)了就可以是吧
,對(duì)了,理解的是正確的。
老師,公司租法人的車半年(因?yàn)橛屑佑涂ǔ渲档馁M(fèi)用),這邊稅務(wù)局回復(fù)800的減免費(fèi)用是按單張發(fā)票開(kāi)具額減的,我們?cè)伦饨饹](méi)超過(guò)800,要是少繳或不繳個(gè)人所得稅只能按月開(kāi)具發(fā)票,那我這個(gè)月一次性去代開(kāi)開(kāi)具6張發(fā)票,這樣可以入賬嗎
你好同學(xué)嗯盡量一個(gè)月去開(kāi)一次,不要一次性的。
我剛接不久,今年的已經(jīng)這樣了,能不能一次性開(kāi)幾張?今年的加油卡充值是15000,這個(gè)不開(kāi)租賃發(fā)票,就必須得納稅調(diào)增嗎?不調(diào)行不?
你好,如果說(shuō)沒(méi)有租賃發(fā)票的話,正常來(lái)說(shuō)是不可以稅前扣除的,所以得調(diào)整。 您一次性開(kāi)幾張的話,我怕他給你合計(jì)合計(jì)數(shù)讓你交稅了。 而且你申請(qǐng)一次性開(kāi)幾張,稅務(wù)局也不一定愿意。
加油卡充值費(fèi)用一年就發(fā)生了兩次(3月和8月),我能不能只開(kāi)這兩個(gè)月的租賃發(fā)票,就為了把這兩筆費(fèi)用合理化
你好同學(xué)也不可以的哈,,因?yàn)檫@個(gè)明顯就是太明顯了。
老師,有什么比較合理的辦法把這兩筆費(fèi)用合理化,不用調(diào)增
簽訂租賃合同,然后呢,嗯,正常的開(kāi)發(fā)票。 或者說(shuō)直接讓法人把這個(gè)車過(guò)戶到公司名下。