你好同學(xué),這個月是可以的,沒問題。

老師,一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包,總計:8400塊錢,我一月份做帳時的分錄:借:管理費用-福利費8400 貸:銀行存款8400;我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里,但是有個問題我不知道怎么處理,每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅,但是這300塊錢上個月時就已經(jīng)發(fā)放了,那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀?
老師,我們公司2月份收到個稅返還手續(xù)費200多塊錢,這個月申報增值稅忘記加上去了,我可以下個月申報增值稅的時候一起申報嗎?
老師我們公司一月份發(fā)的春節(jié)福利,但是申報個稅時忘了把這筆福利加進去就申報了,而且已經(jīng)繳款了,可以在二月報的時候再加進去一起申報嗎
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現(xiàn)在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現(xiàn)在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
老師,9810報關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?
你好。我們公司在a公司挖人,也是協(xié)商好了,a公司補償一半的補償金,我們公司給一半的補償金給員工,那我們這邊以什么形式給到員工?怎么申報個人所得稅,我們可以以補償金的形式申報這一半嗎
第(5)小問里面閑置廠房在啟用之前不需要交土地使用稅嗎?
其他公司的貸款轉(zhuǎn)入到我公司,我公司需要怎么處理?
老師好,在個體工商戶采購500元以內(nèi)的物品,未開發(fā)票,以加蓋個體戶公章的收條,可以入賬稅前扣除嗎嗎?如果可以是否需要收款人身份證與電話等信息,謝謝
面試成本會計對方要注意什么
直接把這600? 薪金所得報了就可以是吧
,對了,理解的是正確的。
老師,公司租法人的車半年(因為有加油卡充值的費用),這邊稅務(wù)局回復(fù)800的減免費用是按單張發(fā)票開具額減的,我們月租金沒超過800,要是少繳或不繳個人所得稅只能按月開具發(fā)票,那我這個月一次性去代開開具6張發(fā)票,這樣可以入賬嗎
你好同學(xué)嗯盡量一個月去開一次,不要一次性的。
我剛接不久,今年的已經(jīng)這樣了,能不能一次性開幾張?今年的加油卡充值是15000,這個不開租賃發(fā)票,就必須得納稅調(diào)增嗎?不調(diào)行不?
你好,如果說沒有租賃發(fā)票的話,正常來說是不可以稅前扣除的,所以得調(diào)整。 您一次性開幾張的話,我怕他給你合計合計數(shù)讓你交稅了。 而且你申請一次性開幾張,稅務(wù)局也不一定愿意。
加油卡充值費用一年就發(fā)生了兩次(3月和8月),我能不能只開這兩個月的租賃發(fā)票,就為了把這兩筆費用合理化
你好同學(xué)也不可以的哈,,因為這個明顯就是太明顯了。
老師,有什么比較合理的辦法把這兩筆費用合理化,不用調(diào)增
簽訂租賃合同,然后呢,嗯,正常的開發(fā)票。 或者說直接讓法人把這個車過戶到公司名下。