借:庫存商品-100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)項(xiàng))13萬 貸:應(yīng)付賬款113
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對(duì)
老師20年我司預(yù)付A公司46579元,貨到了發(fā)票沒有開?,F(xiàn)在查賬才想起來了。去年做賬就一筆分錄 借:預(yù)付賬款A(yù)公司 貸:銀行存款 請(qǐng)問今年要了發(fā)票可以做 借:庫存商品 應(yīng)交增值稅~應(yīng)交~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款嗎?
老師,直播老師講和對(duì)方公司有良好的長期往來,我司在對(duì)方公司買貨,預(yù)付對(duì)方公司10萬預(yù)付款,會(huì)計(jì)做賬借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,說可以,那就有疑問了如果到貨了呢,如果100萬的貨,增值稅13萬,剩余款項(xiàng)沒支付,我司在做賬借:庫存商品-100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)項(xiàng))13萬 貸:什么呢?
請(qǐng)問老師,之前房租付出去,分錄有做過兩筆:1. 借:長期待攤費(fèi)用952381,進(jìn)項(xiàng)稅額47619,貸:應(yīng)付賬款100萬, 2. 借:應(yīng)付賬款100萬,貸:銀行存款100萬。后來中途中止租房,商定退回房租52萬,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出了,對(duì)方房租有退回到我們公司賬戶,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和收到房租該如何做分錄?
老師,幫我看一下下面的分錄,最后收到返利對(duì)方票折后,我怎么入賬 1.付采購款: 借:預(yù)付賬款 1000萬 貸:銀行存款 1000萬 次月收到貨品入庫在: 借:庫存商品 850-稅 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 稅 貸: 預(yù)付貨款 850 最后還有150萬收到票時(shí),合同上說明達(dá)1000萬產(chǎn)家返利50萬,那最后這次是收到50萬銀行入賬,再收到150萬發(fā)票票折50萬后是100萬。 請(qǐng)問收到這50萬時(shí)和收到災(zāi)100萬的票時(shí)如果做賬?
個(gè)稅的扣除怎么計(jì)算,
老師,扣的個(gè)稅怎么做分錄
老師您好我想問下關(guān)于9月1日起必須給員工上保險(xiǎn)嗎?如果員工自愿不交保險(xiǎn)公司可以不給上嗎?
購買裝載機(jī)233628元進(jìn)項(xiàng)稅30371.68,輪胎3451.33元進(jìn)項(xiàng)稅448.68,輪胎怎么寫分錄
社保,公積金由公司和員工一起承擔(dān),企業(yè)所得稅稅前扣除是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額,但是如果全部由公司承擔(dān),為什么扣除數(shù)額不是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額?我不明白的是為什么這筆社保公積金,由員工自己承擔(dān)的,企業(yè)所得稅可以扣除?如果由企業(yè)承擔(dān)反而但不可以扣除?
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項(xiàng)稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
您好老師,正常上一年掛的賬可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的吧,下一年繼續(xù)掛著吧,說封賬不給 這都是借口吧?
請(qǐng)問現(xiàn)在買國債交不交個(gè)稅
那還預(yù)付了10萬呢
你好,預(yù)付10萬在應(yīng)付賬款借方,現(xiàn)在113貸方,不是沖銷了嗎,然后,貸方就會(huì)剩下103萬
哦哦~恍然大悟,對(duì)對(duì),是這么回事,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。