您好,要是必須退回,那您就用復(fù)印件做帳。
老師,請問一個(gè)問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險(xiǎn)當(dāng)月正常入的費(fèi)用,含稅金額2025.55 借:銷售費(fèi)用—1910.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅114.65 然后到了下個(gè)月的時(shí)候,又通知需要退一部分保險(xiǎn), 但是在保險(xiǎn)公司沒給我們開紅字發(fā)票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應(yīng)付款750.2 然后過了幾天收到發(fā)票之后 做賬是借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 保險(xiǎn)公司開的發(fā)票應(yīng)該是開含稅金額750.2的紅字發(fā)票就行,但是他們開的是負(fù)數(shù)發(fā)票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數(shù)發(fā)票1203.16 稅額72.19 老師,我現(xiàn)在再怎么做賬?@鄒老師
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
公司去年買了一批車的保險(xiǎn),但是現(xiàn)在這批車報(bào)廢了,保險(xiǎn)還沒到期,要退剩下的保險(xiǎn)費(fèi),保險(xiǎn)公司要把去年開的發(fā)票要回去,重新開發(fā)票,我這里賬該怎么處理,麻煩,老師幫我看看,謝謝
老師,公司車在今年6月份續(xù)的保險(xiǎn),現(xiàn)在是準(zhǔn)備報(bào)廢,保險(xiǎn)還沒到期就跟保險(xiǎn)公司商量退部分保費(fèi),保險(xiǎn)公司要求退回原發(fā)票,但是發(fā)票在6月份就已經(jīng)做了賬務(wù)處理抵扣了費(fèi)用,而且退也只是退部分保費(fèi)這要求不合理吧?
老師,我們公司有一個(gè)員工離職了,因?yàn)樗マk理退休辦不到,需要我們把1月-3月的社保給退了,我們公司退了1月-3月的社保,之前賬務(wù)處理已經(jīng)計(jì)提了社保費(fèi),發(fā)放工資時(shí)也扣除了個(gè)人部分,現(xiàn)在退了1月-3月的社保費(fèi)用,是直接沖抵我們本月應(yīng)繳社保費(fèi)用,這種情況應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對方通過支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
按規(guī)定說是做帳的,就不用退回去就行。
不退發(fā)票他們不肯退錢
我們公司是必須要原件做賬
而且費(fèi)用也產(chǎn)生了一部分
您好,那您這種就不能平衡了,你還要原件,他也要原件,那沒法處理呀,只有一方退步一步才可以的。