你好,所得稅稅額是繳納的稅款。 個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)。 應(yīng)納稅所得額=個(gè)人收入所得稅額-個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)-其他專項(xiàng)扣除
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅 =應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 這里的應(yīng)納稅所得額 怎么算 速算扣除數(shù)又怎么算
個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率,而應(yīng)納稅所得額=月度收入-起征點(diǎn)-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除。 工資八千多,不涉及專項(xiàng)扣除,是按3個(gè)點(diǎn)來算個(gè)人所得稅嗎(8,850?5,000)×3%=115.5。是這樣算嘛
個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率,而應(yīng)納稅所得額=月度收入-起征點(diǎn)-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除。 工資八千多,不涉及專項(xiàng)扣除,是按3個(gè)點(diǎn)來算個(gè)人所得稅嗎(8,850?5,000)×3%=115.5。是這樣算嘛
個(gè)人所得稅的具體計(jì)算方法如下: 應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù),我有點(diǎn)暈了 ,扣個(gè)稅怎么算啊,應(yīng)發(fā)數(shù)包括哪些,這個(gè)不是扣掉社保 扣除標(biāo)準(zhǔn)5000元/月()(工資、薪金所得適用) 應(yīng)納稅所得額=扣除三險(xiǎn)一金后月收入-扣除標(biāo)準(zhǔn)
老師,個(gè)體戶那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅核定征收的,所得率征收。是不是指應(yīng)納稅所得額=收入*所得率-扣除額?,最后的應(yīng)交個(gè)稅=應(yīng)納稅所得稅*稅率-扣除數(shù)嗎?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
個(gè)人收入所得稅額跟所得稅額是兩個(gè)不一樣的意思?
你是具體遇到了什么問題嗎?具體的題目或者是?
可以發(fā)給老師和你一起分析下嗎