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甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月入庫一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料,已經(jīng)驗收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑證,因此并未付款,5月末按80萬元暫估入賬。本年6月中旬取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100萬元、增值稅額13萬元,于本年7月末在增值稅發(fā)票查詢平臺對該發(fā)票進行了勾選確認。要求:對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。老師這個題求求快遞點!急!謝謝

2022-12-02 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 10:29

學員你好,分錄如下 暫估 借:原材料80 貸:應付賬款80 6月沖銷暫估借:原材料-80 貸:應付賬款-80 借:原材料100應交稅費-待認證 進項稅額13 貸:應付賬款113 認證借:應交稅費-增值稅-進項稅額13貸:應交稅費-待認證 進項稅額13

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學員你好,分錄如下 暫估 借:原材料80 貸:應付賬款80 6月沖銷暫估借:原材料-80 貸:應付賬款-80 借:原材料100應交稅費-待認證 進項稅額13 貸:應付賬款113 認證借:應交稅費-增值稅-進項稅額13貸:應交稅費-待認證 進項稅額13
2022-12-02
您好同學,入庫的時候是 借庫存商品,80貸應付賬款.暫估。80,然后后期收到發(fā)票 借應付賬款.暫估80貸庫存商品80 ,借庫存商品100借應交稅費,應交增值稅進項稅額13貸應付賬款,113
2022-12-02
你好 5月份 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 6月 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2022-12-02
同學你好 借原材料 貸應付賬款暫估
2022-12-02
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