財務會計借固定資產清理貸銀行存款。
事業(yè)單位為開展經營活動發(fā)生水費、電費等費用7300元??铐椡ㄟ^銀行存款支付。編制會計分錄(編制財務會計下和預算會計下的會計分錄)
寫出政府事業(yè)單位的相關會計分錄:預算會計分錄,財務會計分錄(18)按照規(guī)定報經批準報廢一項固定資產。該項固定資產的賬面余額為13400元,已計提折舊12600元,賬面價值為800元。(19)處理報廢固定資產時發(fā)生相關費用70元,款項以銀行存款支付。(20)按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位款項5000元,款項以銀行存款支付。(21)按照規(guī)定計算出應對附屬單位的補助金額為31600元,款項尚未支付。(22)通過銀行存款賬戶支付上一會計期間記入“其他應付款”科目的對附屬單位補助款項31600元。(23)現(xiàn)金賬款核對中發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金短缺3元。(24)經核實,現(xiàn)金賬款核對中短缺的3元庫存現(xiàn)金屬于無法查明原因,報經批準后予以核銷。(25)報經批準無償調出一項固定資產,調出過程中,該事業(yè)單位發(fā)生相關費用130元,款項通過財政授權支付方式支付。
(19)處理報廢固定資產時發(fā)生相關費用70元,款項以銀行存款支付。它的財務會計分錄和預算會計分錄
(25)報經批準無償調出一項固定資產,調出過程中,該事業(yè)單位發(fā)生相關費用130元,款項通過財政授權支付方式支付。財務會計分錄和預算會計分錄
(20)按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位款項5000元,款項以銀行存款支付。財務會計分錄和預算會計分錄
2024年度研發(fā)費用加計扣除被查了,不讓加計扣除了,補了企業(yè)所得稅,2024年的賬是前面一個會計做的,那2025年賬上是不是不能做研發(fā)費用了?還有高企跟專精特新是不是不能申請了?
你好老師,收到科技局研發(fā)項目款,最后專項應付款是不是要轉到專項基金里面?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,酒店員工與外部簽訂了勞務派遣合同,相當于酒店是用工單位,這樣酒店付給勞務派遣公司的費用應該怎么處理?也是計提工資嗎,給員工繳納的五險和公積金分別計入什么,還有勞務派遣公司每個人收80元的服務費計入什么科目?從稅務方面有什么需要考慮的,需要注意什么
請問公司給對方公司匯了一筆款,后面某種原因 對方要退款未開票,然后用私人卡退給了私人卡上,請問這個要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結構發(fā)票可以計入長期待攤費用嗎
文文老師,員工借款抄的時候寫的就是貸方
這里講的內含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨一個整體?是我下面寫的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產負債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應收應付都能正常收支,只是要一點時間。
老師,您好!咨詢你一個房產稅問題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開票,沒有開對,稅務局現(xiàn)在比對出來我們只有銷項,沒有進賬,讓我們繳納房產稅?你覺得應該我們繳納嗎
老師:轉讓車位使用權涉及到哪些稅種(無產權) ? ?就是從開發(fā)商那邊買進無產權車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務方面怎么做
預算會計借事業(yè)支出貸資金結余。