你好 可以的,這個相當于是重新開發(fā)票給你們的。之前的發(fā)票可要可不要的
老師你好發(fā)票寄給客戶丟了,對方?jīng)]收到本來我們記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章就可以給他們做賬,他們要求我們重新開票給他們,我可以紅沖丟失的發(fā)票然后在開個正數(shù)發(fā)票?
老師,請問我們開給對方的普通發(fā)票 現(xiàn)在由于活動取消 對方需要退回發(fā)票 因為跨月了 所以我們會紅沖 我們需要把紅字發(fā)票原件給對方嗎?
對方給我們開了材料普通發(fā)票我們沒收到票跨月他們又提供了沖紅的發(fā)票給我們做賬,但是原來的正數(shù)發(fā)票沒給我們可以嗎
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒有發(fā)票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎?
我們有一張發(fā)票去年的對方給我們開錯了項目,我們要求退回紅沖,但他們一直沒有給我們紅沖,這個月他們跟我們說他們審計過了,不能紅沖了,那我可不可以要求他們開一張負數(shù)發(fā)票給我們。錯的那張也不紅沖了正常做賬跟負數(shù)發(fā)票對沖?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個稅申報系統(tǒng)人數(shù)做比對,企業(yè)自行填報,那么企業(yè)如果填報不準確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺提供聚合服務(wù)的平臺;”這個啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒有實繳,有未分配利潤200萬元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒有占股,原工商沒有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會不會跟個稅系統(tǒng)比對,如果比對的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個稅申報系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會觸發(fā)預(yù)警或異常對嗎
老師您好,在申報季度企業(yè)所得稅的時候通常都是按照個稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報的,比如3月屬期實際發(fā)放的是2月工資,為了保持數(shù)據(jù)一致,都是按照個稅屬期季度末人數(shù)填的,實際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動比較多、每個月都有變動
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項應(yīng)付款,請問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項應(yīng)付款是好多年的累計
老師怎么理解“注冊會計師需要在所有審計程序中運用分析程序”,實質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個分割單把一部分費用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進項稅,是不是全部的進項稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進項稅
那只有紅字發(fā)票怎么做賬
不需要啊,你們這個紅字發(fā)票放起來備查就可以的
意思這個發(fā)票直接就不做帳了?
是的,后面他把正式的發(fā)票給你,你再進行賬務(wù)處理的
不給我了,
那你不需要賬務(wù)處理的