?你好1;? ? ? ?借 固定資產(chǎn) 貸銀行存款 ; 借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊; 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入; 銷項(xiàng)稅;? ?借制造費(fèi)用-折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊? ?
上:固定資產(chǎn)已提足折舊,一部分淘汰了,怎樣做賬務(wù)處理?還有一部分多少賣個(gè)錢,又該怎樣做賬務(wù)處理?
自建廠房部分出租部分自用,折舊要怎么進(jìn)行會計(jì)處理,分錄怎么寫
老師,請教個(gè)問題,我司主營廠房出租,現(xiàn)部分舊廠房拆舊建新,拆舊建新的賬務(wù)處理該怎么處理?這個(gè)過程存在哪些稅務(wù)問題?
老師,問下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)有部分房子沒有售賣,這一部分做出租房使用,那租金要確認(rèn)收入嗎,如何做賬務(wù)處理,那如果做收入處理,在申報(bào)稅務(wù)報(bào)表時(shí)又如何填表呢,就是想問下賬務(wù)處理和稅務(wù)處理都是如何做的
老師您好,我們購買一處廠房自用外加出租,自用部分我們計(jì)提折舊,出租那部分是不是就不用了計(jì)提折舊了,競拍房產(chǎn)所支付的傭金和軟件費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
其他業(yè)務(wù)成本是什么數(shù)據(jù),怎么取數(shù)
?你好; 就是你 折舊出租這部分的 資產(chǎn)對應(yīng)產(chǎn)生的折舊額? ?