同學(xué)你好 那你讓對(duì)方給你開(kāi)一個(gè)發(fā)票復(fù)印件并且蓋公章
老師,我6月份確認(rèn)了一筆收入,但是沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在不確定對(duì)方需不需要開(kāi)票,要等8月份才能確認(rèn),這種情況我報(bào)稅應(yīng)該怎么處理呢
2020年給對(duì)方開(kāi)過(guò)發(fā)票了,但是對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在需要對(duì)方付尾款,對(duì)方以沒(méi)給他們開(kāi)票為由拒絕付款(應(yīng)該是去年開(kāi)的那張發(fā)票不能用,且他們也找不到發(fā)票了),現(xiàn)在怎么處理合適?
老師,2020年開(kāi)了發(fā)票,2020年已經(jīng)確認(rèn)了收入,但是對(duì)方公司沒(méi)有入賬,現(xiàn)在發(fā)票要沖紅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???
請(qǐng)問(wèn)老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師您發(fā),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在2020年有一筆50萬(wàn)的費(fèi)用沒(méi)有確認(rèn),應(yīng)該怎么辦呢?還有那個(gè)發(fā)票是普票對(duì)方確定是開(kāi)了,但我方可能是弄丟了
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開(kāi)的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒(méi)有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒(méi)有報(bào)銷。報(bào)銷單沒(méi)有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬(wàn),不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,你好,我是運(yùn)輸企業(yè),上個(gè)月有一家客戶沒(méi)有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,也就進(jìn)項(xiàng)柴油專票有一張沒(méi)有認(rèn)證,我下個(gè)月收到錢,再開(kāi)票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請(qǐng)回答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們掛靠別的公司做了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在他們要針對(duì)我們申報(bào)的工資薪金收6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我猜想應(yīng)該包含了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金,但是好像也沒(méi)有達(dá)到6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)他們這樣收合理嗎
那20年的年報(bào)要重新申報(bào)嗎?發(fā)票對(duì)方在20年11月開(kāi)具的
這個(gè)不用 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
是民非財(cái)務(wù)制度,這個(gè)發(fā)票開(kāi)票日期是2020年11月18日,是要入2022年的成本嗎?
同學(xué)你好 那你得反結(jié)賬回去做