您好,分錄如下: 借:預付賬款 100 貸:銀行存款 100 借:預付賬款 10 貸:利息收入 10 借:管理費用 90 貸:預付賬款 90
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%, 2019年12月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1) 5日,向乙公司銷售A產(chǎn)品200件,每件售價150元, A產(chǎn)品的單位成本100元,已計提存貨跌價準備10元/件。由于是批量銷售,給予乙公司10%的商業(yè)折扣當日向乙公司交付A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,收到的款項存入銀行。 (2) 8日,以預收貨款方式向丙公司銷售B產(chǎn)品500件,每件售價90元, B產(chǎn)品的單位成本50元。在簽訂合同時,收到了60%的貨款(3) 12日,向丙公司交付B產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票,當日收到丙企業(yè)支付的剩余貨款及增值稅額(4) 15日,以現(xiàn)金支付廣告費1 000元(5) 20日,接受丁公司捐贈現(xiàn)金5 000元。(6) 25日,以銀行存款支付本月水電費2 000元,其中生產(chǎn)車間1 200元,行政管理部門500元,銷售部門300元。(7) 31日,計提本月機器設備折舊1500元,其中生產(chǎn)車間800元,行政管理部門450元,銷售部門250元。(8) 31日,計提本月短期借款利息600元。(9)將本月各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制相關(guān)的會計分
我建筑公司,比如我施工了8棟樓,同屬于 a項目部。我想核算下每棟樓的成本,如果 現(xiàn)場人員遞交財務單據(jù),比如用款用料分不清,最后成本有點混合怎么辦? 還有我分明細時候,怎么列會計科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1號樓 剛才 2號樓 這樣嗎? 還是寫成 工程施工-a項目部-合同成本 -直接材料(這里寫原材料好還是寫直接材料,還是寫什么)-1號樓 以此類推 2號樓,分這么細核算嗎? 還有快4級明細了,這樣后面明細有先后順序嗎老師,你給我寫下正確的 !我不理解 比如說發(fā)生間接費用 發(fā)生的輔材 怎么寫科目明細,便于我以后核算查賬,我實在不會!
老師,請問業(yè)務題怎么寫 9.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料實際成本120 000元,車間一般耗用甲材料實際成本10 000 元。 10.企業(yè)計算出本月應付各類人員的工資數(shù)額為:生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資320 000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資240 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資120 000元,企業(yè)管理人員工資180 000元,工資暫未發(fā)放。 11.企業(yè)用銀行存款支付本月生產(chǎn)車間水電費17 000元,企業(yè)管理部門水電費4 000元。 12.經(jīng)確證,本企業(yè)的一筆應收賬款250 000元,已無法收回,作壞賬損失處理(備抵法)。 13.企業(yè)向天華公司銷售產(chǎn)品一批,售價為2 000 000元,增值稅額為260 000元。已開出發(fā)票賬單并按合同約定發(fā)出產(chǎn)品,全部款項收到并已存入銀行。 14.上述銷售產(chǎn)品的實際成本為1 200 000元,結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本。 15.企業(yè)的公出人員出差預借差旅費10 000元,付給現(xiàn)金。 16. 企業(yè)本期取得主營業(yè)務收入16 000 000元,其他業(yè)務收入1 600 000元,投資凈收益100 000元,營業(yè)外收入60 000元,將其結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。
老師,舉例我公司預存電費賬號公司交了100,產(chǎn)生了10的利息,賬號里共計110,實際發(fā)生電費90,預存賬號還剩20,怎么賬務處理
老師,舉例我公司預存電費賬號公司交了100,產(chǎn)生了10的利息,賬號里共計110,實際發(fā)生電費90,預存賬號還剩20,怎么賬務處理,寫詳細點,謝謝
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
老師,財務費用-利息收入是做借方負數(shù),還是做貸方正數(shù)
您好,建議做貸方的正數(shù)。